你只有銷售的時候才做結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。
請問老師,一般納稅人的環(huán)境監(jiān)測公司,成本中耗材我是先入庫,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以做在一個憑證上嗎?要不要做個進銷存表然后月底一次結(jié)轉(zhuǎn)成本?
請問每個月做了一筆購買庫存的憑證后是不是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證?
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。 問題1.如果貨物進貨單價不同,計算成本時怎么區(qū)分對應(yīng)的單價? 問題2.同一客戶,一個月內(nèi)有幾筆出貨,結(jié)轉(zhuǎn)成本是每筆分開做憑證,還是月底匯總后做一筆?
老師,月末結(jié)賬有一筆憑證 (結(jié)轉(zhuǎn)成本) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這筆業(yè)務(wù)的原始憑證用入庫單復(fù)印件可以嗎? 還是用出庫單更好?
老師,紅沖的銷售發(fā)票,是不是只要紅沖銷售憑證和成本憑證就好了?最后的結(jié)轉(zhuǎn)損益要做一張紅沖憑證嗎?
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
進貨不需要是嗎?進貨是不是借庫存商品 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
對呀,但是也不進貨,也不會代表就是銷售了呀。
那我借庫存了,我的利潤表的營業(yè)成本為啥沒有增加
因為你沒有涉及到成本,所以不會增加呀。
那我怎么才能弄成成本呢?我直接借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸銀行存款也不對呀
你先計入庫存商品 等啥時候賣了? 借成本 貸庫存商品
賣貨不是借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費嗎
對啊 賣完了 還得結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
那你說的賣貨 借成本 貸庫存在什么時候?qū)?
再你確認收入的后面寫完這個
預(yù)收賬款的錢也算在收入里面是嗎
你沒開票就不算收入
收入是金額+稅款是吧?
您這個是什么意思?
比如我這個收入是479567,這是我本月收入,然后我再做一筆:摘要 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 是這個意思嗎
對,沒錯,就是這個意思。