1、這個要區(qū)分的 2、建議分開的
老師,你好!公司有一個月結(jié)客戶,之前的會計做的賬都是沒有確認(rèn)收入,到收到部分貨款時才做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,如,商品出庫做的會計分錄:借 發(fā)出商品(按銷售價格) 貸 庫存商品(銷售價格) 收到部分貨款時:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 但沒看到有單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 老師,請問這會計分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應(yīng)該怎樣糾正才好?謝謝
老師,我們公司有十幾種產(chǎn)品,但是每次購進(jìn)的時候他沒有做明細(xì),只做了一筆分錄,借庫存商品-存貨,貸現(xiàn)金,。這個月發(fā)生的有贈送的產(chǎn)品和自用的產(chǎn)品,他都做銷售收入了。但是都是做的成本(進(jìn)貨價格。)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是進(jìn)貨的價格,他寫的是,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品-存貨 覺得他寫收入的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沒有什么關(guān)系
本月有退貨,因?yàn)橘|(zhì)量的問題會報廢處理。正常的每一筆分錄做法是把原來的收入沖掉,然后借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本,查明原因后,我們是借廢料,借銷售費(fèi)用,貸庫存商品。如果我把一個月的的收入跟退料一起結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該分錄怎么做,不想一筆一筆的結(jié)轉(zhuǎn)。如果一個月匯總做,假設(shè)我們這個月銷售1000KG的商品,有10KG是退料報廢,我們結(jié)轉(zhuǎn)的是:借主營業(yè)務(wù)成本100-10的貸庫存商品100-10的,那剩余的 廢料用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)回去
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。 問題1.如果貨物進(jìn)貨單價不同,計算成本時怎么區(qū)分對應(yīng)的單價? 問題2.同一客戶,一個月內(nèi)有幾筆出貨,結(jié)轉(zhuǎn)成本是每筆分開做憑證,還是月底匯總后做一筆?
銷售商品的時候附帶同類型商品為贈品如何做會計分錄,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)? 比如A商家向購買 100包餅干 每包售價為10元 成本價位9元 然后贈送了他10包糖果 糖果售價5元 成本價4元(客戶是賒銷),我做的是內(nèi)賬,無需交稅 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費(fèi)用 500 貸:庫存商品 500 這樣做對嗎,一筆業(yè)務(wù)做2張幾張憑證,還是做一張?如何做
老師我會匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)賬上的固定資產(chǎn)原值和資產(chǎn)負(fù)債表里的不一樣,累計折舊也不一致,這樣可有事
公司24年出售了一筆小汽車,開具了13%的發(fā)票,賬上是做的固定資產(chǎn)清理,但是增值稅申報的時候,是開具其他發(fā)票,給我列入了主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)果這次匯算清繳,我的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入跟增值稅報表的收入對不上,怎么處理
老師工商年報股權(quán)變更,公式信息是把之前的刪掉公式最新的,還是添加上,每次變更的都填寫上
如果小微企業(yè)第二季度利潤超過了300萬,但是第四季度又降下來了,還能享受小微優(yōu)惠嗎?
個體工商戶,和建筑分包,可以記成本嗎
老師,請問建設(shè)用地及綜合賠補(bǔ)費(fèi)應(yīng)該開什么類別的發(fā)票?
請問會計軟件做賬還需要打印紙質(zhì)憑證嗎?電子憑證的報存都有那些要求,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何管理?
老師:我們單位買了一塊土地,累計攤銷的話是怎么算呢?是原值除以使用年限嗎?
老師,公司在銷售設(shè)備時贈送了潤滑油,潤滑油無法與設(shè)備開在同一張發(fā)票上,客戶也不同意拆分金額給贈品,這該怎么開具發(fā)票和稅務(wù)賬務(wù)處理
老師,憑證裝訂時,要附憑證匯總表還是科目余額表,財務(wù)報表和對賬單需要嗎