要的,會計(jì)軟件做賬還需要打印紙質(zhì)憑證
現(xiàn)在是取得數(shù)電發(fā)票,不用再單獨(dú)裝訂進(jìn)項(xiàng)票了
財(cái)政部、國家檔案局及時印發(fā)《關(guān)于規(guī)范電子會計(jì)憑證報(bào)銷入賬歸檔的通知》(財(cái)會〔2020〕6 號),對直接使用電子會計(jì)憑證紙質(zhì)打印件進(jìn)行報(bào)銷入賬歸檔而不保存電子會計(jì)憑證原件的錯誤行為進(jìn)行糾正,要求“單位以電子會計(jì)憑證的紙質(zhì)打印件作為報(bào)銷入賬歸檔依據(jù)的,必須同時保存打印該紙質(zhì)件的電子會計(jì)憑證”。不太理解這個政策,請老師簡單解析一下
請問今年9月成立新公司, 1.10月想把手工賬換計(jì)算機(jī)軟件可以嗎? 2.計(jì)算機(jī)軟件之間更改有時間限制嗎?如金蝶改用友 3.使用計(jì)算機(jī)軟件后,建賬日期寫什么?是否可能會有罰款?滯納金,在哪查? 4.會計(jì)憑證和賬簿必須打印出來裝訂成冊保存紙質(zhì)方案嗎? 5.10月報(bào)稅,0申報(bào),企業(yè)所得稅報(bào)表年初,年末數(shù)額不能為0.填0.01 后面要怎么做賬呢? 6. 印花稅當(dāng)?shù)卮髲d不同工作人員說按年,有的說根據(jù)企業(yè)時間,已經(jīng)按次申報(bào)了,如果確實(shí)按年,會產(chǎn)生罰款嗎?
老師,我將要去一個新開辦的企業(yè)上班 ,用的是電腦賬,金蝶。 出納和會計(jì)都是我做,錢老板管。老板叫我自己采購會計(jì)相關(guān)用品。 記賬憑證打印紙,憑證封面,憑證粘貼單。報(bào)銷單,收款收據(jù)。我想到的是這些,請問還有其它什么嗎? 我見手工帳還有數(shù)量金額明細(xì)賬,多欄式,三欄式,T型帳這種等,這種用電腦賬了就不用再買了吧?
數(shù)電發(fā)票紙質(zhì)的發(fā)票抵扣了,是不是購買方那張錯票的 分錄寫借原材料藍(lán)字 借進(jìn)項(xiàng)稅額藍(lán)字 貸應(yīng)付賬款藍(lán)字 后面附原錯票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進(jìn)項(xiàng)稅額紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯票分錄寫借應(yīng)收賬款藍(lán)字 貸主營業(yè)務(wù)收入藍(lán)字 貸銷項(xiàng)稅額藍(lán)字 后面附原錯票原始憑證 紅沖是會計(jì)分錄寫借應(yīng)收賬款紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸銷項(xiàng)稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購買方不需要?dú)w還原來的錯票是嗎
稅務(wù)咨詢問題: 1::委托研發(fā)未取得成本費(fèi)用合法憑證加計(jì)扣除疑點(diǎn) 1.1: 我方除了提供簽訂委托合同、溝通記錄(主要電話溝通未有記錄)、開票憑據(jù)(復(fù)印件),其他還需提供什么?是否需要提供立項(xiàng)報(bào)告、 1.2: 這邊是小規(guī)模企業(yè),上次提到可以當(dāng)期賬務(wù)調(diào)整調(diào)整應(yīng)納稅額,主管部門是否會要求企業(yè),對過往年度納稅進(jìn)行調(diào)增而補(bǔ)繳? 如何避免出現(xiàn)這樣情況? 1.3:小規(guī)模企業(yè)、銷售方(對方)開具退票(負(fù)數(shù)),是直接可以紅色退票?不需要采購方同意或返還抵扣聯(lián) 2、 咨詢問題: 1::委托研發(fā)未取得成本費(fèi)用合法憑證加計(jì)扣除疑點(diǎn) 1.1: 我方除了提供簽訂委托合同、溝通記錄(主要電話溝通未有記錄)、開票憑據(jù)(復(fù)印件),其他還需提供什么?是否需要提供立項(xiàng)報(bào)告、 1.2: 這邊是小規(guī)模企業(yè),主管部門是否會要求企業(yè),對過往年度納稅進(jìn)行調(diào)增? 如何避免出現(xiàn)這樣情況
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=