你好,如果專票對方已經認證了,不需要收回來,如果沒有認證的需要收回來,收回來了,你的付出發(fā)票也不要給對方。
老師好~我9月份開具專票是錯票~昨天我按錯票把9月份的賬申報納稅了~今天開具紅字發(fā)票把錯票紅沖然后開具正確發(fā)票~那這樣我應該給對方哪些發(fā)票?上月的錯票我應該收回嗎?
老師您好,我們單位二月份的時候收到一張專用發(fā)票,當月就進行了勾選抵扣,但是四月份對方聯(lián)系我們說發(fā)票稅率開錯了,然后對方給我們開具了紅字發(fā)票,又按正確的稅率給我們開了一張,今天我報四月份稅的時候發(fā)現新開的發(fā)票自動帶進附表二了,但是紅字發(fā)票的金額應該填在哪個地方啊?
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),公司6月份給對方開具了專用發(fā)票,稅率應該是3,選擇錯了,選擇了1。 這個月開紅字發(fā)票,重新開具正確稅率的發(fā)票。 那之前的聯(lián)次是否要收回?開具的紅字發(fā)票是否要給對方?
老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯誤,這個月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對方已經抵扣,對方申請了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
老師。我們7月開出去的專票。對方已抵扣?,F在發(fā)現錯誤。對方開具了紅字發(fā)票信息表給我們。我這邊開除紅字發(fā)票之后。第一聯(lián)自行留存。后面兩聯(lián)紅字是否要交給對方
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產,成員也沒有按固定資產入股,合作社賬面上沒有固定資產,股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產評估之類的?
老師前面財務多記了收入我今年才發(fā)現,現在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數位置不變
老師做賬發(fā)現23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿公司出口,那我們報稅是按報關單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
那就是分兩種 一,對方已經認證入賬,就不需要收回,需要把新發(fā)票和紅字發(fā)票一起給對方,對嗎? 二,如果對方沒有認證,需要收回稅率錯誤的發(fā)票,紅字發(fā)票也自己留著,只給對方新的正確的發(fā)票就可以,對吧?
是的是的,是這么做的。