 
                            你好,可以做到管理費(fèi)用沖平
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    以前的會計(jì)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個(gè)余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個(gè)余額該怎么做?查賬不可能了,時(shí)間很久了,查不到,找不到根源
老師,公司買稅控盤認(rèn)證了,當(dāng)月底就作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,但是沒有銷項(xiàng),填申報(bào)表的時(shí)候,這筆費(fèi)用反映到表四和減免稅明細(xì)表上的期末余額了,但是我賬上做了分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用。這樣可以嗎?還是必須實(shí)際抵減的月份,才能做這筆分錄。
老師,每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,實(shí)際扣款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
老師,這個(gè)月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實(shí)際上進(jìn)項(xiàng)是沒有的了,但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費(fèi)用沖平嗎?
老師,這個(gè)月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實(shí)際上進(jìn)項(xiàng)是沒有的了,但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費(fèi)用沖平嗎?
 
                老師,個(gè)體戶名稱更換了,對方用的更改前的名稱開票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫,但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫入進(jìn)來,庫存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬,打比方一年10萬利息,這10萬在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒有寫
公司購買原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒有發(fā)票,怎么做賬
總賬會計(jì)都包括哪些工作
采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南省!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒有過,我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請復(fù)學(xué),會計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請一下

