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老師,這個(gè)月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實(shí)際上進(jìn)項(xiàng)是沒有的了,但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費(fèi)用沖平嗎?

2022-07-08 10:58
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-08 10:58

你好,可以做到管理費(fèi)用沖平

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你好,可以做到管理費(fèi)用沖平
2022-07-08
你好,可以做到管理費(fèi)用沖平
2022-07-08
先確認(rèn)所有已開票和收據(jù)的金額,然后按以下步驟調(diào)整: 1. 將未轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”。 2. 處理未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3. 結(jié)轉(zhuǎn)本月已繳稅款至“未交增值稅”。 具體分錄如下: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 對(duì)于未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅: - 借:原材料/庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 結(jié)轉(zhuǎn)已繳稅款: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款 確保每月都進(jìn)行這樣的結(jié)轉(zhuǎn),避免累計(jì)問題。
2024-09-21
你好,你少了一步的 借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-27
您好,那您資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目不平,差異多少
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