?你好 1;? ? ? ? ? 檢驗(yàn)費(fèi) 這個(gè)不免增值稅的??
老師,我們公司營業(yè)范圍是服裝生產(chǎn)銷售的,現(xiàn)接到一個(gè)單,幫客人設(shè)計(jì)服裝-采購物料-生產(chǎn)成衣,在交貨時(shí),需要連同設(shè)計(jì)稿和紙樣、生產(chǎn)用量全部提供給客人。買斷了這批服裝樣式,我司后續(xù)也不準(zhǔn)再給別的客戶生產(chǎn)這批樣衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右,由于加了設(shè)計(jì)費(fèi)和紙樣費(fèi),成衣單價(jià)達(dá)到1000元每件。一共150款,一個(gè)月內(nèi)完成。 這批成衣開票名就是外套,150件,總金額15萬。會備注服裝打樣費(fèi)用。 這種會不會由于單價(jià)太高被關(guān)注? 還是我們直接開一筆15萬樣板費(fèi)用發(fā)票好點(diǎn)?
老師,你好,請問,境外客戶在我公司采購面料,我公司提供品控查驗(yàn)服務(wù),也就是除了面料款還會再收一筆查驗(yàn)服務(wù)費(fèi),那這筆服務(wù)費(fèi)能和面料款一樣享受免稅嗎,就免增值稅,不需要退稅
我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們在國外進(jìn)回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進(jìn)平出,這樣海關(guān)會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因?yàn)槲覀冞^去成本太高,就找了客戶當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗(yàn)服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個(gè)業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶那里收取服務(wù)費(fèi)做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗(yàn)設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因?yàn)槲覀冞^去成本太高,就找了客戶當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗(yàn)服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個(gè)業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶那里收取服務(wù)費(fèi)做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗(yàn)設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請勿重復(fù)接單
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個(gè)稅申報(bào),他問我申報(bào)期從什么時(shí)候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會產(chǎn)生逾期申報(bào),還會產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請問第二道工序完工百分比多少
老師,請問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?
為境外公司提供的完全在境外消費(fèi)的技術(shù)服務(wù)享受免稅的呀
?你好; 如果是出口檢驗(yàn)服務(wù)? 這個(gè)是免? 稅的; 這個(gè)可以的 ;? ? ? ? ?
我們就是檢驗(yàn)出口貨物啊,我們公司純出口,沒有內(nèi)銷的
?你好 ; 可以的。 免稅的哈 ;? ? ?出口貨物 ; 和出口服務(wù)都是免稅的;? ??
然后我們管理員讓我們做個(gè)備案,不知道這個(gè)備案是啥意思啊
?你好;? 是的。 就是出口貨物? ?出口服務(wù)這些要做備案的??
怎么備案呢,一般模板有嗎,老師
電子稅務(wù)局出口退(免)稅備案步驟一、進(jìn)入電子稅務(wù)局-點(diǎn)擊“我要辦稅”-“綜合信息報(bào)告”二、點(diǎn)擊“資格信息報(bào)告”-“出口退免稅備企業(yè)資格信息報(bào)告”-“出口退(免)稅備案管理”-進(jìn)入備案錄入界面。三、點(diǎn)擊左上方的“采集”,根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況錄入備案信息,檢查無誤保存信息。注意:退稅開戶銀行賬號必須在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案并設(shè)置退稅賬戶標(biāo)識!四、 選擇錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊申報(bào)上傳,點(diǎn)擊下載打印可以打印退免稅備案數(shù)據(jù)
那如果單純免增值稅,不退稅呢
?你好;? 也是電子稅務(wù)局 -? 稅收減免備案 -? ? 免稅備案? ?
跨境行為免征增值稅報(bào)告
但是稅收品目沒的選,只有13%的,服務(wù)費(fèi)不是6%嗎?這個(gè)有影響嗎
你好;? ? ? 這個(gè)要找稅務(wù)局處理下; 你要核定下稅種? ?