你好?新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)的財(cái)產(chǎn)損溢應(yīng)查明原因,在期末結(jié)賬前處理完畢,處理后,待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目應(yīng)無(wú)余額.對(duì)于年中各月末待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目余額,可以根據(jù)該財(cái)產(chǎn)的流動(dòng)性分別列示于資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動(dòng)資產(chǎn)或其他非流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)下.

#問(wèn)題#科目余額表里的待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸方余額應(yīng)填資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目里呢?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)待處理財(cái)產(chǎn)損益這個(gè)科目會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)我這個(gè)科目的數(shù)額嗎
待處理財(cái)產(chǎn)損益在資產(chǎn)負(fù)債表里算了哪個(gè)科目?
資產(chǎn)負(fù)債表里面有待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益這個(gè)科目嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,待處理財(cái)產(chǎn)損益放到哪里?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開(kāi)了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個(gè)人了,給對(duì)方開(kāi)發(fā)票可以嗎
,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒(méi)實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理?


我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
?你好;? ? ? ? 其他流動(dòng)資產(chǎn)去? ?