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老師:非房企出售房產(chǎn),在稅局預(yù)繳的增值稅,次月月報(bào)時(shí),在一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)”里哪里填列呢?

2022-07-07 08:07
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-07 08:10

你好 填寫在第二行的,銷售不動(dòng)產(chǎn)

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你好 填寫在第二行的,銷售不動(dòng)產(chǎn)
2022-07-07
你好,在次月的申報(bào)期的:一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)”里報(bào)
2022-07-07
沒(méi)有預(yù)繳的話 可以不填?? 有的話 先填預(yù)繳
2022-05-11
增值稅申報(bào)表預(yù)交的稅款如果當(dāng)期不抵扣是不需要填寫的 但是 增值稅是需要照常申報(bào)的 因?yàn)閷儆诤硕ǖ陌雌趹?yīng)該申報(bào)的稅種
2022-11-24
同學(xué)你好 需要在附表四的本期實(shí)際抵減的中把50元填進(jìn)去才可以。
2022-07-08
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