你好 ,最好還是做到7月賬里
您好老師!我公司是小規(guī)模納稅人,今年6月份開了材料成本發(fā)票,但是6月沒開銷售發(fā)票,只是收了預(yù)收款,要到7月開銷售發(fā)票,那6月份需要做收入嗎,還是到7月份成本和收入一起做帳呢?
6月30號收到的進項發(fā)票,7月繳納稅款的時候沒有抵扣勾選,需要把賬做到6月份還是抵扣了再做賬?
老師,6月25號采購原材料付款,收到貨了,但是發(fā)票是7月5號到的。發(fā)票做賬能做到6月份嗎
老師,我4月份5月和個人(自然人)采購貨物,那6月份合計一起付款,6月收到一張發(fā)票,我4月份5月份以什么作為原始憑證,因為發(fā)票是6月才收到
老師,采購原材料,8月5號預(yù)付款,13號收到材料入庫,發(fā)票9月5日才收到。分錄怎么做呢
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎