你好,八月份的時候直接借預(yù)付賬款貸銀行存款,九月份的時候再辦理入庫就行,借,原材料,借應(yīng)交稅費貸預(yù)付賬款。
根據(jù)以下資料中的經(jīng)濟業(yè)務(wù)編寫會計分錄 資料:宏升工廠2017年8月份發(fā)生以下部分經(jīng)濟業(yè)務(wù); (1)8月2號,收到投資者投入設(shè)備一臺,價值800000元 (2)8月4號,向銀行借入短期借款120000元存入銀行存款賬戶。 (3)8月5號,從長江公司購入A材料6000千克,每千克5元,貸款30000元,增值稅5100元,運雜費700元,款項以銀行存款支付,材料尚未運到。 (4)8月7日,采購員陳軍預(yù)借差旅費2000元,以現(xiàn)金支付。 (5)8月8號,上述從長江公司購入的A材料已到達(dá)本廠并驗收入庫,按其實際采購成本入賬。 (6)8月11日,車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用下列材料 材料名稱 數(shù)量 單價 金額 A材料 500千克 5元 2500 C材料 800千克 10元 8000 合計 10500 (7)8月12日,以銀行存款支付廣告費3600元 (8)8月13日,采購員陳軍出差歸來報銷差旅費1850元,交回現(xiàn)金150元。 (9)8月15日,從銀行提取現(xiàn)金123000元,備發(fā)每月工資
8月份采購材料,材料已入庫,款已付,發(fā)票9月份才到,分錄怎么處理?
9)9日,開出轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付方達(dá)公司6號材料款60000元。(10)9日,向大明工廠購入7號材料5000千克,每千克4元,計20000元,增值稅額3400元,運雜費600元,款項已付,材料尚未到達(dá)。(11)10日,7號材料到達(dá)并驗收入庫。(12)11日,向大明工廠購入8號材料2000千克,每千克5元,9號材料2000千克,每千克2元,增值稅率均為13%,款未付,材料已驗收入庫。(13)12日,公司給大明工廠開出期限為3個月的銀行承兌匯票一張,價值16380元,抵付前欠貨款。(14)12日,收到方達(dá)公司發(fā)來的6號材料10000千克,每千克6元,已驗收入庫,貨款60000元,增值稅率為13%。(15)13日,用銀行存款支付方達(dá)公司6號材料的余款。(16)14日,向大明工廠購入8號材料2000千克,每千克5元,9號材料2000千克,每千克2元,增值稅率均為13%,運費4200元,款未付,材料已驗收入庫(運費按購入材料的買價分配)。(17)15日,向大明工廠購入7號材料9000千克,每千克4元,8號材料5000千克,每千克5元,9號材料4000千克,每千克2元,增值稅率
某企業(yè)采用實際成本法核算原材料,7月10日購進(jìn)甲材料1000公斤,每公斤500元,稅率13%,款已付材料未入庫。8月2日上述材料入庫,短缺10公斤原因待查。8月5查明短缺材料的原因是被盜造成,保險公司同意賠償3000元。要求:請根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)做出(1)7月10日購入材料的會計分錄(2)8月2日收到材料驗收入庫的會計分錄(3)8月5日查明短缺原因的會計分錄。
預(yù)付款買原材料,3月26日材料入庫,5月14日收到發(fā)票,要怎么寫分錄和摘要
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費,維修模具費,分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負(fù)怎么算
8.13號我們已經(jīng)入庫并領(lǐng)用了,倉庫賬怎么做呢。9月份我們產(chǎn)品都做出來了,并且銷售出去了,到9月份才做入庫,那么我的成本怎么計算呀 。9月份領(lǐng)用也是遲了呀
你好,可以這樣,你八月份的時候先暫估入庫,借原材料貸,嗯,應(yīng)付賬款暫估,等到九月份的時候紅沖掉,再重新按照發(fā)票入賬,一點兒不影響你結(jié)轉(zhuǎn)的。