意思是還沒有發(fā)票嗎
老師,請教一個問題,我公司已經(jīng)注銷一年了,之前的客戶欠我公司的貨款好多年沒有收回,我公司在注銷之前已經(jīng)做壞賬處理。今天,對方公司清算要歸還我司的貨款,請問這筆貨款是否可以匯到法人的私人賬戶,賬務(wù)怎么處理?
老師,請問我們采購了一批鋼材,貨收到了,對方開具的發(fā)票和清單也收到,但是清點的時候發(fā)現(xiàn)少了些材料,跟對方說了扣減3500元,那這樣的話賬務(wù)該怎么處理呢?
老師你好,我們公司進(jìn)了一批原材料,但是我們沒付款,對方也沒給我們開發(fā)票,那怎么做賬務(wù)處理
老師你好,就是我們公司賣出的原材料,對方已收到,未對賬對方公司就垮了,這個賬務(wù)怎么處理呢,確認(rèn)收不回款了。
老師,我們公司原材料到貨了的,目前我只收到銷售清單,對方公司也還沒有對賬,目前我該怎么賬務(wù)處理
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
對的,老師
同學(xué)你好 那就暫估入庫 借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估
是不含稅價暫估,對嗎?
老師,原材料的運費怎么處理
也沒收到發(fā)票
對的 暫估用不含稅的
老師,如果已付貨款的,并且已經(jīng)賬務(wù)處理走的預(yù)付賬款科目,原材料這邊我怎么入賬
同學(xué)你好 按照收到的發(fā)票來做
原材料也只收到了一張銷貨單,發(fā)票沒到
同學(xué)你好 收發(fā)票之后沖減暫估的
老師,你的意思分錄這樣做嗎,預(yù)付是含了稅的,暫估又是不含稅的,這樣對嗎
同學(xué)你好 你預(yù)付和暫估可以分開 等收到發(fā)票的時候沖預(yù)付
老師,你的意思我先不管預(yù)付,那就是暫估:借 原材料A 1000,貸 應(yīng)付帳款 1000,對嗎
同學(xué)你好 對的 是這個意思
可是,預(yù)付和應(yīng)付金額不相等,這個沒得關(guān)系嗎
同學(xué)你好 這個沒事 最后發(fā)票金額和預(yù)付金額一致就可以
老師,原材料二級科目需要設(shè)置哪些
同學(xué)你好 就是原材料的金額
就是原材料的名稱
需不需要設(shè)置主要材料和輔助材料
這個是可以設(shè)置的