您好 請問單位用什么會計準(zhǔn)則
老師你好,請問對公銀行有付貨款,確認(rèn)對方不開票的,怎么寫分錄?還有就是我們自己買材料,公賬付給個人了,個人不開票給我們的。怎么處理,
老師我們公司有筆3000的應(yīng)收賬款收不回來了,對方公司破產(chǎn)了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢、我們公司給對方公司開了專票的,他們已經(jīng)抵扣了,
老師你好,就是我們公司賣出的原材料,對方已收到,未對賬對方公司就垮了,這個賬務(wù)怎么處理呢,確認(rèn)收不回款了。
老師,我們公司原材料到貨了的,目前我只收到銷售清單,對方公司也還沒有對賬,目前我該怎么賬務(wù)處理
請問我們公司去年賣了一批貨,沒有做賬務(wù)處理,也沒有開票,現(xiàn)在對方公司要這個發(fā)票,開票是不是就確認(rèn)到今年的收入
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
內(nèi)賬 老師
借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)收賬款
借:營業(yè)外支出 貸:原材料 可以嗎,因為就沒對賬
老師,什么情況下待處理財產(chǎn)損益-營業(yè)外支出或者管理費?
您前面沒有確認(rèn)應(yīng)收賬款么?
盤點后根據(jù)盤虧情況不同計入營業(yè)外支出或者管理費用
沒有對賬,對方就倒閉了,人都跑了
像我們公司這種情況計入什么呢
那前面發(fā)貨的時候有沒有做賬務(wù)處理?
沒有,公司建廠前賣的是2020年了,也沒人做賬,我是去年來的,然后他們年底才把電廠購買的數(shù)量,發(fā)票給我,但是買家20年就跑路了
那就按您前面那樣寫分錄好了
老師,我再請問營業(yè)外支出這個科目,我需要匯兌損益嗎
匯兌損益是針對外幣的 營業(yè)外支出科目不需要啊