你好,按照實(shí)際銷(xiāo)售額填寫(xiě)就可以的,不包含稅款

我這邊之前開(kāi)了一張普票是稅率1,后來(lái)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤就紅沖重開(kāi)(重開(kāi)日期是5.27),但是6月稅務(wù)局通知我這張票開(kāi)錯(cuò)了應(yīng)該要開(kāi)免稅,那這個(gè)月的季報(bào)關(guān)于稅率1和免稅之間的差額我應(yīng)該要注意什么呢?假如說(shuō)本來(lái)我這個(gè)季度只開(kāi)了70000,但是開(kāi)免稅之后實(shí)際銷(xiāo)售金額是70005.99,實(shí)際銷(xiāo)售稅額是-5.99,那我在申報(bào)的時(shí)候是怎么去申報(bào)呢?
小規(guī)模納稅人在4月份開(kāi)具了一張1%的發(fā)票,其它都是按照免稅開(kāi)的,在現(xiàn)在這個(gè)第二季度申報(bào)增值稅及附加稅時(shí)需要怎么填寫(xiě)?需要把1%稅額也加進(jìn)去填寫(xiě)嗎?
4月1號(hào)開(kāi)始實(shí)行免稅政策,但是我在4月份開(kāi)了一張選擇稅率1%的發(fā)票(應(yīng)該選擇免稅的),現(xiàn)在在這個(gè)季度申報(bào)增值稅報(bào)表及附加稅報(bào)表第10欄填寫(xiě)的是“把實(shí)際銷(xiāo)售額205440.04+實(shí)際銷(xiāo)售稅額3.96(那張開(kāi)了1%的)=205444”,按照205444這個(gè)數(shù)填寫(xiě)上去申報(bào)的。
老師,你好。我想問(wèn)下,上個(gè)季度,我開(kāi)的是3%的發(fā)票,按照政策減免至1%。填寫(xiě)了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。這個(gè)季度按照政策我開(kāi)具了免稅發(fā)票。但是報(bào)稅時(shí)因?yàn)樯蟼€(gè)季度有余額,所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質(zhì)里面找不到減免至1%的選項(xiàng)了。我該怎么處理。
老師 我司是小規(guī)模納是季度的 現(xiàn)在報(bào)增值稅是這情況 第一季度增值稅專票銷(xiāo)售額60164元 普票是4500元。因在1月4日開(kāi)了免稅的4500元 后政策來(lái)了說(shuō)是要1個(gè)點(diǎn)的稅。那報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)如何填寫(xiě)這份表
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門(mén)診部,收入是 200 多萬(wàn),有些是需要開(kāi)票的,有些是不需要開(kāi)票的,請(qǐng)問(wèn)這 200 多萬(wàn)都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國(guó)人民銀行與國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號(hào)令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊(cè)的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場(chǎng)主體透明度。未按時(shí)備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理?xiàng)l例》等法規(guī)處理,可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當(dāng)前距截止日僅剩數(shù)日,請(qǐng)相關(guān)企業(yè)盡快通過(guò)"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個(gè)要在哪里備案?
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關(guān)系?
請(qǐng)問(wèn)老師。社保給的生育津貼不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算對(duì)吧。
出口企業(yè),特別是比較關(guān)注退稅的問(wèn)題:里面招聘內(nèi)容寫(xiě)到采購(gòu)費(fèi)用歸口問(wèn)題,這個(gè)為啥要提到這些,采購(gòu)涉及就是運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)的增值稅能退?
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶云星辰為什么在領(lǐng)料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會(huì)提醒,那要更正按平臺(tái)的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會(huì)大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,如果個(gè)人給一個(gè)公司提供技術(shù)服務(wù)指導(dǎo),按規(guī)定給10萬(wàn)服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做成本,老板不想走工資入成本,需要他個(gè)人開(kāi)發(fā)票嗎
一般納稅人,發(fā)現(xiàn)21年將買(mǎi)車(chē)的保險(xiǎn)計(jì)入了固定資產(chǎn),并且21到24年每年多計(jì)提了折舊2000元,需要21年-24年每年所得稅調(diào)增2000元,那調(diào)整多提折舊的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該沒(méi)年進(jìn)行調(diào)整還是可以在24年的會(huì)計(jì)憑證上一筆調(diào)整完這4年多計(jì)提的折舊?21年計(jì)入固定資產(chǎn)的保險(xiǎn)應(yīng)該回21年的賬調(diào)整憑證,還是可以在24年的憑證上進(jìn)行調(diào)整?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會(huì)提醒,那要更正按平臺(tái)的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會(huì)大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?


好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
對(duì)了忘記問(wèn)了,那我開(kāi)的那張1%的發(fā)票沒(méi)關(guān)系吧,稅額3.96需不需要管它,還是按照之前一樣不用填寫(xiě)什么就行是吧
對(duì)的是的,不用的,不需要交稅。
嗯,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快