你好,按照實際銷售額填寫就可以的,不包含稅款

我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來發(fā)現(xiàn)有錯誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務局通知我這張票開錯了應該要開免稅,那這個月的季報關于稅率1和免稅之間的差額我應該要注意什么呢?假如說本來我這個季度只開了70000,但是開免稅之后實際銷售金額是70005.99,實際銷售稅額是-5.99,那我在申報的時候是怎么去申報呢?
小規(guī)模納稅人在4月份開具了一張1%的發(fā)票,其它都是按照免稅開的,在現(xiàn)在這個第二季度申報增值稅及附加稅時需要怎么填寫?需要把1%稅額也加進去填寫嗎?
4月1號開始實行免稅政策,但是我在4月份開了一張選擇稅率1%的發(fā)票(應該選擇免稅的),現(xiàn)在在這個季度申報增值稅報表及附加稅報表第10欄填寫的是“把實際銷售額205440.04+實際銷售稅額3.96(那張開了1%的)=205444”,按照205444這個數(shù)填寫上去申報的。
老師,你好。我想問下,上個季度,我開的是3%的發(fā)票,按照政策減免至1%。填寫了增值稅減免稅申報明細表。這個季度按照政策我開具了免稅發(fā)票。但是報稅時因為上個季度有余額,所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質(zhì)里面找不到減免至1%的選項了。我該怎么處理。
老師 我司是小規(guī)模納是季度的 現(xiàn)在報增值稅是這情況 第一季度增值稅專票銷售額60164元 普票是4500元。因在1月4日開了免稅的4500元 后政策來了說是要1個點的稅。那報增值稅申報表時如何填寫這份表
請問總分支機構匯總申報分公司的企業(yè)所得稅申報表是按匯總金額申報還是按自己的收支金額申報?
本期印花稅怎么申報,從賬目中如何找數(shù)據(jù)申報
請問購買小麥種合同可要交印花稅
老師,之前的,前年已銀行轉賬實繳注冊資本了在稅務上也交印花稅了,沒有在國家信息公示系統(tǒng)做公示,現(xiàn)在是否還可以補?
老師,子公司要注銷。有一定的虧損,清算企業(yè)所得稅的時候,是不是要把這個虧損分配回母公司,說母公司憑什么資料做投資收益的虧損呢?
你好老師,我們進貨的貨款全額付了,供應商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調(diào)的是要退錢,沒回來的錢我們怎么掛賬
面試中。。。提問:我們這邊需要有進出口業(yè)務方面的經(jīng)驗,您有進出口業(yè)務方面的經(jīng)驗嗎?答。問“占比多少”老師怎么回答???
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的條件
自然人獨資的有限責任公司,交個稅還是企業(yè)所得稅
個人獨資企業(yè)是一人有限公司嗎
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
對了忘記問了,那我開的那張1%的發(fā)票沒關系吧,稅額3.96需不需要管它,還是按照之前一樣不用填寫什么就行是吧
對的是的,不用的,不需要交稅。
嗯,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快