同學(xué)你好 按照對應(yīng)的收入 如果是負(fù)數(shù)就按照負(fù)數(shù)填寫
我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來發(fā)現(xiàn)有錯誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務(wù)局通知我這張票開錯了應(yīng)該要開免稅,那這個月的季報關(guān)于稅率1和免稅之間的差額我應(yīng)該要注意什么呢?假如說本來我這個季度只開了70000,但是開免稅之后實(shí)際銷售金額是70005.99,實(shí)際銷售稅額是-5.99,那我在申報的時候是怎么去申報呢?
4月1號開始實(shí)行免稅政策,但是我在4月份開了一張選擇稅率1%的發(fā)票(應(yīng)該選擇免稅的),現(xiàn)在在這個季度申報增值稅報表及附加稅報表第10欄填寫的是“把實(shí)際銷售額205440.04+實(shí)際銷售稅額3.96(那張開了1%的)=205444”,按照205444這個數(shù)填寫上去申報的。
老師,你好,就是我上個月開了一個票,應(yīng)該是開免稅發(fā)票的,但是我開了一個有稅率的票,這個月才發(fā)現(xiàn)開錯了,然后我就開票沖銷上個月開錯的那張票,重新開了一張免稅的票,然后我就開始報上個月的稅,按道理來說,稅局是應(yīng)該把我上個月錯開的那張發(fā)票是算在里面的,但是它沒有把我上個月錯開的那筆沒有算在里面,我是這個月才開票沖銷的,應(yīng)該這個月的沖銷的是留著下個月才申報的,它就默認(rèn)我這個月開票的這張和上個月的那張相互抵消了。
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時開成了免稅,實(shí)際應(yīng)該開具百分之一的普票,現(xiàn)在申報增值稅,我需要變更申報,把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
老師 我今年二月的時候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結(jié)果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報的主管稅務(wù)告知如果季度超了30就不能在當(dāng)季沖銷 等到幾幅免稅的時候可以沖 結(jié)果當(dāng)時申報表我就是申報的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個點(diǎn) 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機(jī)會沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應(yīng)該怎么辦
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
其實(shí)我就是不知道這個-5.99是填入哪里,還是說不填呢?我們是小規(guī)模納稅人
填寫在對應(yīng)的稅率欄負(fù)數(shù)
那現(xiàn)在就這個-5.99應(yīng)該填在哪一行呢
填寫在百分之三的那欄