您好,是的,是這個(gè)意思的哈
老師好,一般納稅人到了月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅里?如果需要交稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅里?如果不需要交稅,有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,就轉(zhuǎn)出未交增值稅里放著,這樣理解對(duì)嗎?
老師,您好,我平時(shí)做賬都是把進(jìn)項(xiàng)先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里,然后月末在轉(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng)里,在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,6月的賬,有一筆專票零星材料漏記了,但是又在抵扣的時(shí)候把它給用了,而且忘記把6月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到進(jìn)行里了,請(qǐng)問(wèn)我7月的賬應(yīng)該怎么補(bǔ)救呀
您好,21年10月之前的會(huì)計(jì),做賬的時(shí)候,月末年末都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師您好,我前期有待認(rèn)證的發(fā)票月末的時(shí)候,是一起的轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎?然后再由進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交稅金里 銷項(xiàng)稅的到月末轉(zhuǎn)到未交稅金里 產(chǎn)生差額就還有留底的或者是應(yīng)繳稅費(fèi),對(duì)嗎
老師您好,①每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,分別結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅分錄是嗎? ②繳納的時(shí)候直接就是(還用做什么計(jì)提嗎) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,電費(fèi)發(fā)票沒(méi)有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬(wàn)的票,24年來(lái)票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個(gè)余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個(gè)余額平了
開(kāi)發(fā)票時(shí),顯示可用發(fā)票額度200萬(wàn),是不是指本月還可以開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)公司變賣公司的辦公樓,賣贏了是放在營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時(shí)候改了22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要做賬務(wù)處理嗎?當(dāng)時(shí)不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營(yíng)業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報(bào)劃算一點(diǎn)呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號(hào)之前報(bào)個(gè)稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項(xiàng)附加扣除需要在5月份添加進(jìn)入嗎?
職工福利費(fèi)無(wú)票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購(gòu)買(mǎi)的車 繳納的購(gòu)置稅 需要計(jì)入固定資產(chǎn)原值 計(jì)提折舊嗎?
老師不是將待認(rèn)證的發(fā)票直接轉(zhuǎn)到未交稅金里,是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,然后再轉(zhuǎn)到未繳稅金里是嗎?
對(duì),先轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額的