你好,如果直接改成本的話是需要做賬務(wù)處理的,
請問20年第二季度利潤表成本數(shù)據(jù)本來是180000結(jié)果申報(bào)時(shí)報(bào)成了18000,第三季度增值稅本來有收入金額的,結(jié)果0申報(bào)了,所以造成企業(yè)所得稅年度營業(yè)收入和營業(yè)成本金額少報(bào)了,現(xiàn)在修改的話,是要改去年第報(bào)表嗎?只改匯算清繳表可以不?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報(bào)表中,把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào),填財(cái)務(wù)報(bào)表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
老師,修改22年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表補(bǔ)稅,是直接在A表里修改就行嗎?不用在納稅調(diào)整明細(xì)表填寫了吧
在填企業(yè)所得稅匯算年度申報(bào)表時(shí),將部分賬面上的管理費(fèi)用填止?fàn)I業(yè)成本,請問在填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)還需要調(diào)增嗎?如要調(diào)增應(yīng)該在哪里填寫?
24年暫估,25年帳上做沖減,申報(bào)24年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,在24年做賬軟件年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)上把暫估的應(yīng)付賬款,主營業(yè)務(wù)成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業(yè)所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)成本加上暫估的,納稅調(diào)整那不調(diào)增。其他不需要再做什么了吧?次年申報(bào)年報(bào),匯算清繳,不用再改金額了吧
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師 合并報(bào)表怎么做呢
老師 工商年報(bào)中 社保繳費(fèi)基數(shù)是按照實(shí)際繳納工資計(jì)算 還是按照社保局劃定的最低繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算
老師,更正年報(bào),利潤表數(shù)額變少了。那是不是得退稅?退稅是不是會引起稅務(wù)注意?
M級納稅人可以申請所得稅匯算清繳退稅嗎?
老師,公司賣自由二手車,一般納稅人沒抵扣過,按3%簡易交稅,實(shí)際交稅是按1%還是2%?
請問一下申報(bào)殘疾金在職職工工資總額包括全年一次性獎(jiǎng)金嗎
老師咨詢一下:如果企業(yè)辦資質(zhì)或者動(dòng)態(tài)核查給人員買了幾個(gè)月的社保,但是沒發(fā)放工資,這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這部分費(fèi)用需要調(diào)增不,如果不調(diào)增稅務(wù)問到怎么解釋
老師,您好!請問:建設(shè)工程有限公司名下的車輛,能出租嗎,作為其他業(yè)務(wù)收入。經(jīng)營范圍沒有提到租賃這個(gè)業(yè)務(wù)
注冊資本從100萬,前兩天剛變更了300萬,且300萬前兩天一次性實(shí)繳了,我稅務(wù)里面的涉稅市場主體身份信息變更里面的投資方投資有限起止怎么填寫?起的時(shí)間填寫公司成立時(shí)間嗎?還是什么意思