對(duì)的,是的,分開填寫的。
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報(bào)表中,把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào),填財(cái)務(wù)報(bào)表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致,這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致,這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
老師你好,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)多記了一筆管理費(fèi),導(dǎo)致年度財(cái)務(wù)報(bào)表比第4季度所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額多了九萬多,這樣匯算清繳們財(cái)務(wù)報(bào)表和笫4季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額不一致可以不
老師,我說的是內(nèi)賬,內(nèi)賬直接按抖音平臺(tái)扣除費(fèi)用的實(shí)收確認(rèn)收入,難道不行嗎?又不是外賬,怎么就收入確認(rèn)少了,少交稅了
老師,內(nèi)賬難道抖音平臺(tái)的扣除費(fèi)用也必須做賬嗎?我直接按扣除后的做其他貨幣資金難道不行嗎?
老師,請(qǐng)問我們購買的農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方開過來的發(fā)票,一張合作社開過來的,一張食品有限公司開過來的都是免稅的,我們是否可以按照9%抵扣?
想問金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用類??主營業(yè)務(wù)成本會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)?
老師說錯(cuò)了了,抖音平臺(tái)扣除的費(fèi)用可以不做賬嗎?直接按收到的實(shí)收確認(rèn)收入
老師內(nèi)賬比如抖音平臺(tái)扣除的費(fèi)用可以不記賬嗎?直接按收到的實(shí)收確認(rèn)成本,這樣可以嗎
殘疾人就業(yè)保障金如何計(jì)算?會(huì)計(jì)分錄如何寫?
老師,我的權(quán)限中級(jí)課程在哪里看呀
建設(shè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入如何計(jì)算?會(huì)計(jì)分錄如何寫?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何計(jì)算?會(huì)計(jì)分錄如何寫?
你看一下你第四季度預(yù)繳的還能修改。
是修改4季度的所得稅申報(bào)表嗎?
你好對(duì)的 是這么做的
謝謝老師,請(qǐng)問修改次數(shù)有限制嗎?
修改沒有次數(shù)限制的