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1、甲電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,本月向某商場銷售電視機(jī)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為400000元,增值稅額52000元,貨款及稅款已收到。

2022-06-27 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-27 13:45

你好 ;? ? 借 銀行存款? ? ?452000? 貸主營業(yè)務(wù)收入? ?400000 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅52000? ?

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你好 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-06-27
你好 ;? ? 借 銀行存款? ? ?452000? 貸主營業(yè)務(wù)收入? ?400000 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅52000? ?
2022-06-27
你好,這里增值稅稅率是按17%計(jì)算 嗎??
2021-11-24
同學(xué)你好 計(jì)算該電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。——銷項(xiàng)120*2850*13%減進(jìn)項(xiàng)23400減13000
2021-04-25
你好,計(jì)算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅的稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=120*2850*13%—23400—13000
2022-12-05
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