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某電視機(jī)廠(一般納稅人,增值稅稅率為13%)當(dāng)月發(fā)生下列幾筆購銷業(yè)務(wù):(1)向某商場(chǎng)銷售彩色電視機(jī)120臺(tái),每臺(tái)售價(jià)2465元(含稅),銷貨款已收到。(2)購入電子元器件,不含稅價(jià)款15萬元,取得增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為2.4萬,貨款已用銀行存款支付。(3)作為本廠職工福利,發(fā)放50臺(tái)新型彩電,成本價(jià)每臺(tái)1500元,彩電市場(chǎng)售價(jià)每臺(tái)2000元(不含稅)。要求:計(jì)算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅的稅額,并作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,同時(shí)作出月末會(huì)計(jì)處理。

2022-12-15 09:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-15 09:23

借銀行存款2465*120 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2465乘以120除以1.13 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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您好 銷項(xiàng)稅額2465/1.13*120*0.13%2B50*2000*0.13=47030.09 進(jìn)項(xiàng)稅額24000 電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅的稅額47030.09-24000=23030.09 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 23030.09 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 23030.09
2022-12-15
借銀行存款2465*120 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2465乘以120除以1.13 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-12-15
同學(xué)你好 計(jì)算該電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額?!N項(xiàng)120*2850*13%減進(jìn)項(xiàng)23400減13000
2021-04-25
你好,計(jì)算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅的稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=120*2850*13%—23400—13000
2022-12-05
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
2022-12-05
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