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某電視機(jī)廠2019年7月發(fā)生下列幾筆購銷業(yè)務(wù)(1)向某商場銷售彩色電視機(jī)120臺,每臺售價2850元(不含稅),銷貨款已收到。(2)購入電子元器件,價款18萬元,取得增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅進(jìn)項稅額為23400元。(3)為裝修該廠展銷廳,購入建筑裝飾材料,支付價稅合計款113000元,取得增值稅專用發(fā)票注明的進(jìn)項稅額為13000元。要求:計算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅的稅額。(6分)

2022-12-05 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-05 13:46

你好,計算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅的稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=120*2850*13%—23400—13000

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你好,計算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅的稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=120*2850*13%—23400—13000
2022-12-05
同學(xué)你好 計算該電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。——銷項120*2850*13%減進(jìn)項23400減13000
2021-04-25
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
2022-12-05
你好,這里增值稅稅率是按17%計算 嗎??
2021-11-24
同學(xué),你好。 該電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額=5800*120÷(1+13%)*13%-208800÷(1+13%)*13%-13000=80070.8-24021.24-13000=43049.56
2021-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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