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Q

、某電視機廠為一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電視機一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票;同時提供運輸服務(wù),收取運費4.68萬元,開具普通發(fā)票。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機作為禮品贈送給客戶。(4)購進原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進項稅額分別為250萬元、42.5萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務(wù)機關(guān)的認定。另外支付運費8萬元,并取得承運單位開具的專用發(fā)票。(5)購進生產(chǎn)設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為120萬元、20.4萬元。(6)本企業(yè)免稅項目領(lǐng)用原材料一批,價款10萬元。要求:計算電視機廠2019年7月應(yīng)納的增值稅。要求:計算電視機廠2016年2月應(yīng)納的增值稅。

2022-04-01 23:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-01 23:28

你好,同學(xué) 銷項稅額=600*0.13+4.68/1.09*0.09+234/1.13*0.13+5*0.13 進項稅額=42.5+8/1.09*0.09+20.4 進項稅額轉(zhuǎn)出=10*0.13 應(yīng)納稅=銷項-進項+進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-04-01 23:30

你好,同學(xué),更正一下 銷項稅額=600*0.13+4.68/1.13*0.13+234/1.13*0.13+5*0.13 進項稅額=42.5+8/1.09*0.09+20.4 進項稅額轉(zhuǎn)出=10*0.13 應(yīng)納稅=銷項-進項+進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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