您好!外貿(mào)企業(yè)有出口資質(zhì)的話可以申請(qǐng)退稅,退稅是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,表二填寫
如果上期申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位,稅局又要求有一筆出口要做免稅申報(bào),這期增值稅申報(bào)表怎么填寫?這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有怎么核算?
老師,銷售行業(yè),一小部分出口商品,大部分內(nèi)銷,這樣的話,出口貨物填申報(bào)表一,填入減免稅,進(jìn)項(xiàng)需要做同稅金轉(zhuǎn)出?
老師,一般納稅人,銷售行業(yè),有內(nèi)銷,有出口貨物,這種情況,出口貨物這部分,需要申報(bào)增值稅?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
老師,您好,昨天出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明那個(gè),稅務(wù)這邊說不開證明,在申報(bào)表上確認(rèn)內(nèi)銷收入,計(jì)提銷項(xiàng)稅額,如果這樣處理的話,免稅收入填寫的時(shí)候是否需要減除視同內(nèi)銷收入那部分呢?
小規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問題
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
你好,這個(gè)分錄怎么記呀!
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開一個(gè)點(diǎn)的專票,申報(bào)填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)的
申報(bào)個(gè)稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月發(fā)放的工資一致?
我在做當(dāng)月人員工資發(fā)放明細(xì),有兩個(gè)人緩發(fā),金額是實(shí)際工資,但是明細(xì)中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實(shí)發(fā)工資的話明細(xì)對(duì)不上
公司進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣牛糞,進(jìn)票只有飼料,銷票只有牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)如何賬務(wù)處理?
老師,生成企業(yè)出口退稅,退的是進(jìn)項(xiàng),但是限額是已銷售額為基礎(chǔ),是不是退多了?
老師您好,審計(jì)的決策一貫性指的啥
我們沒有出口資質(zhì),都是給外貿(mào)公司幫忙出口
您好!那你們是賣給外貿(mào)企業(yè)?如果是這樣,那你們就是內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的
我們收到海關(guān)繳稅通知書
那就是外貿(mào)企業(yè)代理你們出口,你們同樣可以退稅,進(jìn)項(xiàng)還是做轉(zhuǎn)出
我們是填附表一,免稅
老師,收到這種發(fā)票需要做對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
您好!你們這個(gè)是進(jìn)口呀,這個(gè)是進(jìn)口關(guān)稅,不涉及轉(zhuǎn)出呀,進(jìn)口的增值稅是可以抵扣的
這個(gè)在電子稅務(wù)局上局里面可以勾選抵扣?
出口的話,怎樣做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
您好!可以的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在申報(bào)增值稅時(shí)在附表二填寫
轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅跟海關(guān)發(fā)票稅金一樣?
是的,如果進(jìn)口應(yīng)當(dāng)是用于免稅項(xiàng)目的話,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出