久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,一般納稅人,銷售行業(yè),有內銷,有出口貨物,這種情況,出口貨物這部分,需要申報增值稅?

2022-11-02 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-02 11:18

你好 ;? ?出口貨物是出口退稅的;增值稅的; 你們還是要? 申報后申請退稅的? ?

頭像
快賬用戶1417 追問 2022-11-02 11:51

我們公司沒有申報,出口貨物是給代理公司做申報了

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-02 11:54

你好; 意思你們自己沒有出口資質嗎? ?

頭像
快賬用戶1417 追問 2022-11-02 12:16

對得,老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-02 12:20

沒有資質的話; 那么你們就是 代理出口的操作模式為:委托方與代理公司簽訂代理出口合同,代理公司充當委托方和國外客商的出口代理商并收取代理費。 1、出口商品價格及合同條款由委托方制定,出口盈虧、履約責任均由委托方承擔; 2、出口手續(xù)由受托方(代理公司)辦理; 3、代理公司收取外匯后支付給委托方; 4、委托方取得受托方(代理公司)開具的代理出口貨物證明辦理退稅。

頭像
快賬用戶1417 追問 2022-11-02 12:25

進來公戶標明待核查戶

頭像
快賬用戶1417 追問 2022-11-02 12:25

有個海關發(fā)票

頭像
快賬用戶1417 追問 2022-11-02 12:25

按照這個做了免稅分錄

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-02 12:28

?你好;? ?你們沒有直接出口 不應該直接做免稅的?

頭像
快賬用戶1417 追問 2022-11-02 12:29

做什么?公戶收到這個數(shù)?

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-02 12:29

貨物這部分是你們自己公司的 還是你們讓代理公司來處理的??

頭像
快賬用戶1417 追問 2022-11-02 12:30

公戶收到這筆錢,應該做什么分錄?

頭像
快賬用戶1417 追問 2022-11-02 12:30

不做平,一直掛著,也沒有報稅

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-02 12:32

比如委托外貿企業(yè)代理出口會計處理 1、生產企業(yè)發(fā)出貨物時 借:委托代銷商品 貸:庫存商品 2、報關出口后 (1)銷售收入的賬務處理 借:應收賬款--某外貿企業(yè) 貸:主營業(yè)務收入--出口 (2)結轉銷售成本的賬務處理 借:主營業(yè)務成本 貸:委托代銷商品 (3)不得免征和抵扣稅額的賬務處理 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) (4)支付代理費的賬務處理 借:銷售費用 貸:應收賬款--某外貿企業(yè)? ?; 收款做:借銀行存款貸應收賬款 ;這樣做即可? ?

頭像
快賬用戶1417 追問 2022-11-02 12:37

老師,這樣做分錄可以?

老師,這樣做分錄可以?
老師,這樣做分錄可以?
頭像
齊紅老師 解答 2022-11-02 12:39

你好;出口退稅這個; 不用去做增值稅部分 ;也不用轉營業(yè)外收入去哈 ;? 其他科目 可以這樣掛?

頭像
快賬用戶1417 追問 2022-11-02 12:42

其他科目,做管理費?

頭像
快賬用戶1417 追問 2022-11-02 12:53

老師,在?其他科目做什么好呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-02 13:35

你好;? ?其他科目是對的; 我是說 你的 這3個科目不做??

你好;? ?其他科目是對的; 我是說 你的 這3個科目不做??
頭像
快賬用戶1417 追問 2022-11-02 13:39

沒有下面這些不平?

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-02 13:40

你好;? 你 收入 是含稅金額來做 ; 不用做增值稅; 出口是? ?要退稅的?

頭像
快賬用戶1417 追問 2022-11-02 21:37

老師,這個出口要申報免稅?

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-03 09:07

你好;出口要做退稅的;先申報; 后退稅??

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好 ;? ?出口貨物是出口退稅的;增值稅的; 你們還是要? 申報后申請退稅的? ?
2022-11-02
學員您好,是的,對的
2023-01-15
一般納稅人銷項為啥有減免
2022-11-02
您好!外貿企業(yè)有出口資質的話可以申請退稅,退稅是要做進項轉出的,表二填寫
2022-06-25
您好,轉內銷好,把進項抵了 如果外貿企業(yè)部分貨物的出口退稅率為零,國家明確規(guī)定不予退(免)增值稅的貨物視同內銷,可以進行抵扣.依據(jù)《國家稅務總局關于外貿企業(yè)出口視同內銷貨物進項稅額抵扣有關問題的通知》規(guī)定,外貿企業(yè)購進貨物后,無論內銷還是出口,須將所取得的增值稅專用發(fā)票在規(guī)定的認證期限內到稅務機關辦理認證手續(xù),并按有關規(guī)定辦理抵扣. 出口退稅率為0.可以有兩種辦法處理一種是申報免稅,進項稅金做進項轉出.第二種是視同內銷,按內銷計提銷項稅金,進項可以做抵扣
2024-04-12
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×