你好 ;? ?出口貨物是出口退稅的;增值稅的; 你們還是要? 申報后申請退稅的? ?
在外貿企業(yè)的出口退稅中,申請退稅的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)當中含有內銷的貨物或是尚未出口的貨物的話,這個退稅是退整張發(fā)票的稅額還是只是退出口貨物的那部分?那其中內銷或是尚未銷售的那部分稅額在以后還能進行抵扣嗎?
12.增值稅一般納稅人銷售下列貨物時,不得開具增值稅專用發(fā)票的有()。答案加解析A.銷售報關出口的貨物B.銷售代銷貨物C.直接銷售給使用單位的汽車D.銷售免稅貨物
小規(guī)模納稅人出口貨物,購進貨物時只有收據(jù),申報增值稅時還是填在出口免稅銷售額那一欄嗎?
老師,銷售行業(yè),一小部分出口商品,大部分內銷,這樣的話,出口貨物填申報表一,填入減免稅,進項需要做同稅金轉出?
老師,一般納稅人,銷售行業(yè),有內銷,有出口貨物,這種情況,出口貨物這部分,需要申報增值稅?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
我們公司沒有申報,出口貨物是給代理公司做申報了
你好; 意思你們自己沒有出口資質嗎? ?
對得,老師
沒有資質的話; 那么你們就是 代理出口的操作模式為:委托方與代理公司簽訂代理出口合同,代理公司充當委托方和國外客商的出口代理商并收取代理費。 1、出口商品價格及合同條款由委托方制定,出口盈虧、履約責任均由委托方承擔; 2、出口手續(xù)由受托方(代理公司)辦理; 3、代理公司收取外匯后支付給委托方; 4、委托方取得受托方(代理公司)開具的代理出口貨物證明辦理退稅。
進來公戶標明待核查戶
有個海關發(fā)票
按照這個做了免稅分錄
?你好;? ?你們沒有直接出口 不應該直接做免稅的?
做什么?公戶收到這個數(shù)?
貨物這部分是你們自己公司的 還是你們讓代理公司來處理的??
公戶收到這筆錢,應該做什么分錄?
不做平,一直掛著,也沒有報稅
比如委托外貿企業(yè)代理出口會計處理 1、生產企業(yè)發(fā)出貨物時 借:委托代銷商品 貸:庫存商品 2、報關出口后 (1)銷售收入的賬務處理 借:應收賬款--某外貿企業(yè) 貸:主營業(yè)務收入--出口 (2)結轉銷售成本的賬務處理 借:主營業(yè)務成本 貸:委托代銷商品 (3)不得免征和抵扣稅額的賬務處理 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) (4)支付代理費的賬務處理 借:銷售費用 貸:應收賬款--某外貿企業(yè)? ?; 收款做:借銀行存款貸應收賬款 ;這樣做即可? ?
老師,這樣做分錄可以?
你好;出口退稅這個; 不用去做增值稅部分 ;也不用轉營業(yè)外收入去哈 ;? 其他科目 可以這樣掛?
其他科目,做管理費?
老師,在?其他科目做什么好呢?
你好;? ?其他科目是對的; 我是說 你的 這3個科目不做??
沒有下面這些不平?
你好;? 你 收入 是含稅金額來做 ; 不用做增值稅; 出口是? ?要退稅的?
老師,這個出口要申報免稅?
你好;出口要做退稅的;先申報; 后退稅??