借:應付賬款100000 貸:短期借款100000
老師好!有一筆業(yè)務我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預收對方打給我們公司的進口增值稅和關稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務費的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師,麻煩問一下公司找第三方代理公司在4S店買了輛車打包價152000元,第一次付定金5000元,第二次對方轉81400到我們老板私卡,我們對公付了128400元給4S店,實際我們十萬未付(貸款的),請問老師現(xiàn)在我貸款的這十萬分錄怎么寫?還有我貸款金額加上我已付的128400元大于對方開票金額129900這筆業(yè)務怎么記?
你好老師 我們公司購買皮卡車之前每個月需供4954.89元,借:2701長期應付,貸:銀行存款4054.89元。二手賣給對方了,但是戶沒有過完,錢已經(jīng)收到了,我們一共賣了105000元,買方把其中100831.75元打進我每個月月供對方金融公司的帳上,另外一筆4167.25元打入了我對公的帳上,我現(xiàn)在公司會計帳上余下2701余額109482.03元,我這個月怎么記帳
你好老師 我們公司購買皮卡車之前每個月需供4954.89元,借:2701長期應付,貸:銀行存款4054.89元。二手賣給對方了,但是戶沒有過完,錢已經(jīng)收到了,我們一共賣了105000元,買方把其中100831.75元打進我每個月月供對方金融公司的帳上,另外一筆4167.25元打入了我對公的帳上,我現(xiàn)在公司會計帳上余下2701余額109482.03元,我這個月怎么記帳
你好老師 我們公司購買皮卡車之前每個月需供4954.89元,借:2701長期應付,貸:銀行存款4054.89元。二手賣給對方了,但是戶沒有過完,錢已經(jīng)收到了,我們一共賣了105000元,買方把其中100831.75元打進我每個月月供對方金融公司的帳上,另外一筆4167.25元打入了我對公的帳上,我現(xiàn)在公司會計帳上余下2701余額109482.03元,我這個月怎么記帳
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
那我付了128400加上貸款100000元,大于收到的發(fā)票129900元怎么辦?
那個差額計入財務費用-利息支出