你好,買方把其中100831.75元打進我每個月月供對方金融公司的帳上,與我現(xiàn)在公司會計帳上余下2701余額109482.03元,之間的差額是什么
老師你好,我司有一筆100萬的研發(fā)服務(wù)收入,在上個月已經(jīng)收到款,但是因為財務(wù)采用按合同期分月確認收入的,所以體現(xiàn)著利潤表的收入僅為50萬元,但在資產(chǎn)負債表中會計又把這100萬元計入了應(yīng)收帳款行次,同時因為這筆錢已經(jīng)打進銀行賬戶,所以在貨幣資金中也包含了這100萬元,所以導(dǎo)致資產(chǎn)總額比實際多。請問這種問題如何處理,我們會計記賬方式是否有誤?謝謝
老師,我們公司有個這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個人購買機械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機械,首付按揭的這種,每個月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實際是小王的車)所以小王負責(zé)車款的支付,小王每個月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機械公司按揭款……但是小王打進來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬啦,我現(xiàn)在想要不要補一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
老師你好,我現(xiàn)在有這樣一筆業(yè)務(wù),之前我公司的出納(也是我公司其中一個老板)去年年底,由于身體的原因,他現(xiàn)在不來公司了,但是他出納帳上還有12831.39元沒有給交帳,現(xiàn)在新的出納帳上期初余額為零,我們老板的意思就是把一萬多錢轉(zhuǎn)到之前那個老板名下,相當(dāng)于他欠我們的,這樣每個月核對賬目的時候,只需要看期末余額,就不用再看發(fā)生額了,請問這樣一筆分錄怎樣做?
老師,我是出納,現(xiàn)在遇到一個問題,平常我們以現(xiàn)金賬為主,比如收到顧客的一筆貨款,打入公帳,我們是商貿(mào)公司,那這筆收入會做進現(xiàn)金銷售再轉(zhuǎn)行,轉(zhuǎn)入公帳,現(xiàn)在遇到一個問題,公司現(xiàn)在購買產(chǎn)品需要公帳打款50萬,老板從現(xiàn)金帳轉(zhuǎn)30萬到公帳,另外20萬是以公帳名義貸款,貸款額直接到公帳上,現(xiàn)在我想請問:1,現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬,但實際沒這么多,所以貸款20萬,如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫存?50萬轉(zhuǎn)給銀行存款,但是現(xiàn)在是貸款這20萬,我應(yīng)該怎么做賬呢,老板說先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬,可以這樣嗎,那每個月從公帳扣除本息了怎么辦呀
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當(dāng)時入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
我們公司是一個自然人股東,一個公司股東,然后4月份那個公司股東公司名稱變更了,那我們公司要不要去工商局變更公司章程之類的?
老師,銀行回單銀行打的是小紙,和現(xiàn)在發(fā)票的A5紙不一樣,裝訂憑證不好看,人家都是打哪種回單呀
老師好,問下購車款是4月付款收票,購置稅5月付款收票,那做賬必須分開嗎 4月 1.借:固定資產(chǎn),車款 貸:銀行存款 5月 借:固定資產(chǎn),購置稅款 貸:銀行存款 那卡片要做兩個嗎?
老師,存貨期末余額跟原材料余額一樣,在產(chǎn)品還有數(shù)怎么回事?
老師好,我們公司呢從6月份開始暫停營業(yè),怎么在稅務(wù)局申請暫停營業(yè)備案?暫停營業(yè)的公司還需要進行納稅申報嗎?謝謝
公司名下的汽車每年買的車險,需要交印花稅嗎
老師你好,自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資本5 0萬,轉(zhuǎn)讓20%給另外一個股東,股權(quán)價格以0元轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)月企業(yè)未分配利潤為722611,這種情況需要交稅嗎?
外貿(mào)進出口企業(yè)財務(wù)管理制度哪個老師有?求發(fā)一份
個人租賃房屋,稅款怎么算
公司租房,用新會計準(zhǔn)則確認使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年,折現(xiàn)率3.9%,新會計準(zhǔn)則這個賬怎么做,按三年租金確認使用權(quán)資產(chǎn)
我們是在金融公司貨款的,當(dāng)時買時記的分錄和每個月供款的分錄如下圖。長期應(yīng)付款最初貸方余額為145976.04元,我是去年7月供開始供到今年3月還余下109482.03元,現(xiàn)在我們賣了105000元,其中打了對方金融公司10831.75元,打了我公司公帳4167.25元?,F(xiàn)在固定資產(chǎn)也賣了,我?guī)と绾斡洠?
麻煩回復(fù)下之前說的差額,正常不應(yīng)當(dāng)有差異
我不明白,這個
是不是我之前6月購車時分錄記錯了?
這個有可能,因為兩個之間應(yīng)當(dāng)是相同金額,
我看了不會錯,當(dāng)時記也是問了你們老師
你好,買方把其中100831.75元打進我每個月月供對方金融公司的帳上,與我現(xiàn)在公司會計帳上余下2701余額109482.03元,之間的差額是什么 這個不應(yīng)當(dāng)有差異