你好同學(xué) 1.2019.12.6日收購(gòu)貨物 借:原材料? 520000 ? ? ? 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 67600 貸:銀行存量? 587600 退 85000*6.5*9%=49725 免抵退 85000*6.5*(13%-9%)=22100 退稅金額 49725-22100=27625
32.某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為11%。2019年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款200萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額26萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格100萬(wàn)元。上期末留抵稅款6萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元,收款113萬(wàn)元存入銀行。本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
習(xí)題二甲公司是一家自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。本年3月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款160萬(wàn)元、增值稅額20.8萬(wàn)元,貨已入庫(kù)。甲公司取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。上期期末留抵稅額為4萬(wàn)。當(dāng)月向國(guó)內(nèi)乙公司銷(xiāo)售貨物的不含稅銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元,內(nèi)銷(xiāo)貨物成本為70萬(wàn)元款項(xiàng)尚未收到。本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元,出口貨物成本140萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到。
.A公司為一家擁有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年9月6日收購(gòu)一批貨物,收購(gòu)貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的購(gòu)貨金額700000元,增值稅稅額91000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,并且該批收購(gòu)貨物含消費(fèi)稅140000元。2019年9月16日甲公司將該批貨物出口,出口貨物的增值稅退稅率為8%,出口銷(xiāo)售價(jià)格為100000美元(匯率1:6.8)。2019年9月30日甲公司收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的與該批出口貨物有關(guān)的增值稅和消費(fèi)稅。要求根據(jù)以上資料,編制甲公司2019年9月相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(說(shuō)明:2019年9月增值稅稅率為13%)
2.A公司為一家擁有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)(增值稅般納稅人),2019年9月6日收購(gòu)一批貨物,收購(gòu)貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的購(gòu)貨金額700000元,增值稅稅額91000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,并且該批收購(gòu)貨物含消費(fèi)稅140000元。2019年9月16日甲公司注將該批貨物出口,出口貨物的增值稅退稅率為8%,出口銷(xiāo)售價(jià)格為100000美元(匯率1:6.8)。2019年9月30日甲公司收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的與該批出口貨物有關(guān)的查看詳情增值稅和消費(fèi)稅。要求根據(jù)以上資料,編制甲公司2019年9月相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(說(shuō)明:2019年9月增值稅稅率為13%)
3.公司為一家擁有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年12月6日收購(gòu)一批貨物,收購(gòu)貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的購(gòu)貨金額520000元,增值稅稅67600元,款項(xiàng)以銀行存款支付,并且該批收購(gòu)貨物含消費(fèi)稅78000元。2019年12月16日甲公司將法批貨物出口,出口貨物的增值稅退稅率為9%,出口銷(xiāo)售價(jià)格為85000美元(匯豐1:6.5)。2019年12月31日公司收稅務(wù)機(jī)關(guān)與該批出口貨物有關(guān)的增值稅和消費(fèi)稅,要求根據(jù)以上資料,編制甲公司2019年12月相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(說(shuō)明:2019年12月增值稅稅率為13%)
老師你好,現(xiàn)在我就是想問(wèn)一下,我的生育津貼金額是27962.97,公司每個(gè)月給我發(fā)基本工資,2300,我實(shí)際到手1788,因?yàn)榭鄢宋覀€(gè)人承擔(dān)的社保,那我這個(gè)津貼公司還要補(bǔ)給我多少錢(qián)?我是剖腹產(chǎn)的。
以公司名義去貸款,需要交什么稅嗎?
老師 物業(yè)公司現(xiàn)缺成本,有幾個(gè)想法老師幫我出下方案,謝謝。 1:給兩個(gè)老板發(fā)工資,月50000元,都會(huì)涉及到什么稅,開(kāi)什么發(fā)票 2:老板個(gè)人的車(chē)租給公司,月租金10000元,這個(gè)應(yīng)該怎么交稅,需要開(kāi)什么發(fā)票 3:個(gè)人的房子租給公司員工做宿舍,月房租2-3萬(wàn),這個(gè)又會(huì)涉及什么稅,怎么個(gè)交法,誰(shuí)來(lái)交 4:個(gè)人專(zhuān)利賣(mài)給公司或者租給公司,怎么操作,會(huì)有什么稅款 5:和關(guān)聯(lián)公司簽訂服務(wù)協(xié)議。 以上5條麻煩老師對(duì)應(yīng)的給下施失方案,謝謝。
老師,法人考了一個(gè)研究生,想要把學(xué)費(fèi)在公司報(bào)銷(xiāo),能給報(bào)?怎么操作比較合適呢
空調(diào)可以按四年折舊嗎??jī)r(jià)格3700
辦公樓統(tǒng)一的重要空調(diào),每個(gè)季度支付一次空調(diào)使用費(fèi),怎么入賬?二級(jí)科目怎么寫(xiě)
老師您好,公司主要從事生產(chǎn)加工模塊,(食品加工)如果要變更為工業(yè)或者制造業(yè)的話(huà),經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)該怎么選?增值稅和所得稅的納稅行業(yè)才會(huì)變更到工業(yè)呢?
老師好,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是自己可以手動(dòng)在申報(bào)表上改,還是需要稅務(wù)局去核定更改?
老師您好,在我們企業(yè),融資利息是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)針對(duì)一次筆融資逾期產(chǎn)生的違約金等,我們是否應(yīng)計(jì)提這一部分費(fèi)用呢?分錄是否是:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)計(jì)負(fù)債呢??
老師小規(guī)模開(kāi)票加稅點(diǎn)怎么計(jì)算百分之一稅率