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?1.某化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生以下各項業(yè)務(wù):??(1)從國外進口一批化妝品,支付買價380000元、相關(guān)費用20000元,支付貨物進口后的保險費用20000元。??(2)以價值80000元的材料委托其他廠加工化妝品,取得專用發(fā)票上注明的加工費55000元,受托方代收代繳消費稅。??(3)當(dāng)月銷售化妝品取得銷售收入1200000元。??(4)當(dāng)月企業(yè)為裝修多功能廳購進一批裝飾材料,取得的專用發(fā)票上注明價款20萬元,增值稅款為2.6萬元。??(5)從農(nóng)民手中購入農(nóng)產(chǎn)品作為本企業(yè)的原料,收購憑證上注明的價款100000元。??假設(shè):化妝品的消費稅稅率是30%,進口關(guān)稅為20%。??要求:按下列順序回答問題,每問均為共計金額。??(1)計算進口化妝品應(yīng)繳納的關(guān)稅;??(2)計算進口化妝品應(yīng)繳納的消費稅;??(3)計算委托加工業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳的消費稅;??(4)計算該公司10月份應(yīng)繳納的增值稅。???

2022-06-22 21:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-22 22:08

(1)進口化妝品應(yīng)繳納的關(guān)稅=(380000+20000)×20%=80000(元) (2)進口化妝品應(yīng)繳納的消費稅=(380000+20000+80000)÷(1-30 %)×30%=205714.29(元) (3)委托加工業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳的消費稅=(80000+55000)÷(1-30%)×30%=57857.14(元) (4)10月份應(yīng)繳納的增值稅增值稅=1200000×13%-[(380000+20000+80000)÷(1-30%)×13%+100000×10%]=

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(1)進口化妝品應(yīng)繳納的關(guān)稅=(380000+20000)×20%=80000(元) (2)進口化妝品應(yīng)繳納的消費稅=(380000+20000+80000)÷(1-30 %)×30%=205714.29(元) (3)委托加工業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳的消費稅=(80000+55000)÷(1-30%)×30%=57857.14(元) (4)10月份應(yīng)繳納的增值稅增值稅=1200000×13%-[(380000+20000+80000)÷(1-30%)×13%+100000×10%]=
2022-06-22
(1)進口化妝品應(yīng)繳納的關(guān)稅=(380000+20000)×20%=80000(元) (2)進口化妝品應(yīng)繳納的消費稅=(380000+20000+80000)÷(1-30 %)×30%=205714.29(元) (3)委托加工業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳的消費稅=(80000+55000)÷(1-30%)×30%=57857.14(元) (4)10月份應(yīng)繳納的增值稅增值稅=1200000×13%-[(380000+20000+80000)÷(1-30%)×13%+100000×10%]=
2022-06-22
(1)進口化妝品應(yīng)繳納的關(guān)稅=(380000+20000)×20%=80000(元) (2)進口化妝品應(yīng)繳納的消費稅=(380000+20000+80000)÷(1-30 %)×30%=205714.29(元) (3)委托加工業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳的消費稅=(80000+55000)÷(1-30%)×30%=57857.14(元) (4)10月份應(yīng)繳納的增值稅增值稅=1200000×13%-[(380000+20000+80000)÷(1-30%)×13%+100000×10%]=
2022-06-22
1)該企業(yè)當(dāng)月進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅稅額 168*1.25/(1-0.3)*0.3=90
2022-04-10
你好需要計算,做好了發(fā)給你
2023-04-04
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