對,這個發(fā)票也是需要給你們的。
老師,供應(yīng)商有張發(fā)票字開錯了,我們沒有認(rèn)證做賬,次月他又重新開了個正確的發(fā)票和沖紅的發(fā)票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么?不用賬務(wù)處理吧?謝謝
老師好,供應(yīng)商30號給我們開的票,在認(rèn)證系統(tǒng)可以看到信息,他們有張票開錯了,1號她們發(fā)現(xiàn)有張開錯了,票也沒有寄給我們,對方說這月更正了給我們記正確的過來,那開錯的那張認(rèn)證系統(tǒng)上我要怎么處理呢
老師你好,我已經(jīng)認(rèn)證過得發(fā)票現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯了,那我已認(rèn)證的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要從憑證里取出來還給他嗎
你好老師,供應(yīng)商開出來的發(fā)票紙質(zhì)檔還沒到我們這里就被外賬認(rèn)證了,后來發(fā)現(xiàn)有錯誤,就紅沖了,那已經(jīng)認(rèn)證的這個正數(shù)發(fā)票也是需要寄給我們的嗎?
老師,你好,供應(yīng)商給我們開的增值稅專用發(fā)票(紙質(zhì)的),發(fā)票沒有給我們。我們在未認(rèn)證發(fā)票清單里面看到有開發(fā)票。那這些能在未認(rèn)證發(fā)票清單里面的票是都是正常的還是有沖紅的呀?怎么判斷呀?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎