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老師,供應商有張發(fā)票字開錯了,我們沒有認證做賬,次月他又重新開了個正確的發(fā)票和沖紅的發(fā)票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么?不用賬務處理吧?謝謝

2021-10-29 09:28
答疑老師

齊紅老師

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2021-10-29 09:31

你好,你應該把發(fā)票退回去的,你只收正確的就行。

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快賬用戶4252 追問 2021-10-29 09:33

老師那如果我作為供應商做賬是不是把開錯的和沖紅的放一起各3聯(lián)一起入賬呀

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齊紅老師 解答 2021-10-29 09:35

你好,不用,你需要把開錯的和紅字發(fā)票都退給對方,直接不做賬。

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快賬用戶4252 追問 2021-10-29 09:43

老師我不是這意思,我假設我是對方怎么記賬。

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快賬用戶4252 追問 2021-10-29 09:44

哦知道了直接做沖紅分錄,3聯(lián)發(fā)票放在一起就行

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齊紅老師 解答 2021-10-29 09:45

銷售方的情況下,只需要第一聯(lián)做賬,其他的自己留存。

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快賬用戶4252 追問 2021-10-29 09:45

不對沖紅的發(fā)票和客戶退回來的2聯(lián)放一起做附件對吧

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齊紅老師 解答 2021-10-29 09:48

不用的發(fā)票,沒有認證的情況下,發(fā)票應該退給銷售方。

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你好,你應該把發(fā)票退回去的,你只收正確的就行。
2021-10-29
你好;? ? ?你退發(fā)票給對方; 不用 開紅字發(fā)票對應聯(lián)次給你 ; 你 收正確發(fā)票來認證做賬抵扣即可? ?
2022-12-09
對,之前的你不需要再保存的。
2023-03-31
你好,收到紅字發(fā)票做一個跟你之前入賬分錄相反的分錄 收到新的藍字發(fā)票再做一個跟之前入賬的一樣的分錄
2021-03-02
如果收到的紅字發(fā)票是因為供應商開錯后作廢并重新開具了正確的發(fā)票,通常情況下你們這邊也需要進行一些處理。 一、收到紅字發(fā)票時的處理 當收到供應商開錯的紅字發(fā)票時,應將其與對應的原藍字發(fā)票一同存檔,作為該筆業(yè)務出現(xiàn)錯誤及調整的憑證。在財務賬面上,如果之前已經對該錯誤發(fā)票進行了賬務處理,比如將錯誤發(fā)票對應的貨物或服務暫估入賬等,應做相應的沖回處理,但如果還未進行賬務處理,可以暫不做特殊處理,僅留存紅字發(fā)票以備查。 二、收到正確發(fā)票后的處理 當收到重新開具的正確發(fā)票后,按照正常的業(yè)務流程進行賬務處理。如果是采購貨物,根據發(fā)票上的貨物明細、金額等信息,借記 “庫存商品” 等科目,根據發(fā)票上的稅額借記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)” 等科目,貸記 “應付賬款” 等科目。 同時,在增值稅發(fā)票綜合服務平臺上,對重新開具的正確發(fā)票進行勾選認證等操作,確保增值稅進項稅額能夠正常抵扣。
2024-09-29
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