你好;? ? ?你退發(fā)票給對方; 不用 開紅字發(fā)票對應(yīng)聯(lián)次給你 ; 你 收正確發(fā)票來認(rèn)證做賬抵扣即可? ?
老師,我是購買方,8月份的一張認(rèn)證發(fā)票對方開錯了,這個月開了紅字,我想問一下,對方開的8月份的認(rèn)證發(fā)票是不是需要給我? 還有就是,這個月的沖紅發(fā)票需要給我嗎?
老師,如果對方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,退回來了,我這邊只需要紅沖掉就行吧,不用再開個正確的了吧,如果對方?jīng)]抵扣跨月退回,我需要紅沖,再開個正確的是么
老師,供應(yīng)商有張發(fā)票字開錯了,我們沒有認(rèn)證做賬,次月他又重新開了個正確的發(fā)票和沖紅的發(fā)票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么?不用賬務(wù)處理吧?謝謝
給對方開發(fā)票開錯了,上個月的,對方?jīng)]有認(rèn)證,這個月直接沖紅就可以吧?
我上月給對方開的普票蓋錯了發(fā)票章對方已經(jīng)入賬,我這個月紅沖了重新開了一張,對方說就用原來蓋錯了的發(fā)票再蓋個正確的章子就行,因為他們領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字了,那我這邊紅沖了重新開了正確的我取不回原發(fā)票用復(fù)印件備查可以嗎
這個采購優(yōu)惠30怎么下賬,采購單價47.5元,進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購單價就是47.5元
老師,自己賣機(jī)器給公司,個稅什么時候交
老師,申報財務(wù)報表,報表中的本期收入金額,是7-9月的營業(yè)收入對吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動申報了嗎
預(yù)收對方100萬,未發(fā)生業(yè)務(wù),對方注銷公司,退款無法退回對方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費,有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項發(fā)票,是我們當(dāng)時稅率開錯了,把應(yīng)稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報表的時候,因為我們涉及到蔬菜肉蛋的減免那一張報表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因為4月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個員工他的繳費基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個人部分的
想問下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個個錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計了,有簡單的辦法嗎?
哦,老師,就是發(fā)票我已經(jīng)還給對方了,對方的紅字發(fā)票我就不要了,收正確發(fā)票就行咯?
你好;? ? ? ?是的; 就是這樣的思路? ?