你好,你當(dāng)時(shí)在附表二三十五欄里面填寫的嗎?
第1:我19年的年度匯算在20年的3-6月已經(jīng)申報(bào)了,但是我發(fā)現(xiàn)19年的個(gè)人專項(xiàng)附加扣除填寫有錯(cuò),就把19年的專項(xiàng)附加扣除作廢掉后,在20年的9月份更正了19年的匯算,這個(gè)有沒有關(guān)系,更正年度匯算有沒有時(shí)間限制,還是要跟申報(bào)的限制期內(nèi)更正? 第2:今年的1-8月已經(jīng)公司抵扣了個(gè)人專項(xiàng)附加扣除,但是因?yàn)樾畔⒂绣e(cuò),我就把20年所有的子女教育,房屋租金,繼續(xù)教育之類的作廢掉了,那公司已經(jīng)在1-8月按月抵扣的個(gè)人專項(xiàng)附加扣除怎么辦?是到21年3到6月份年度匯算的時(shí)候再重新繳納嗎,多退少補(bǔ)?
請(qǐng)教,2020年11月客戶給我們開的分包票,是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,開專票,21年2月開出此項(xiàng)目銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,5月這個(gè)項(xiàng)目開了銷項(xiàng)發(fā)票出去,說是要做更正申報(bào),這個(gè)要怎么看呀?為什么要做更正申報(bào)?說是此分包沒抵扣。
請(qǐng)教20年11月有分包票,21年2月簡(jiǎn)易項(xiàng)目開銷項(xiàng)票沒抵扣,今年說抵扣不了,請(qǐng)問怎么處理呀?要更正21年2月增值稅申報(bào)嗎?年報(bào)要改嗎?
老師,您好!請(qǐng)教一下22年10月份更正申報(bào)4月份的增值稅,有增加不開票收入(因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)留抵不能轉(zhuǎn)下期抵扣,稅局教我申報(bào)不開票收入),申報(bào)應(yīng)納增值稅稅額為0,怎么做賬務(wù)處理
老師,請(qǐng)教你個(gè)問題,我這個(gè)月做到2月份一個(gè)賬進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,但是是21年的發(fā)票21年抵扣的,在更改申報(bào)表的時(shí)候那個(gè)本期調(diào)減額需要填嗎?當(dāng)時(shí)21年還沒有加計(jì)抵減的優(yōu)惠政策
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
沒有抵扣分包啊
你好,你那你是在哪里填寫的附表三里面嗎?
是附表三的話去修改就可以的。
是21年的呀
也可以去修改的,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去事務(wù)局。
年報(bào)有影響嗎?
發(fā)票不允許抵扣增值稅 所得稅呢 什么原因不能抵扣
增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
入了成本就不影響所得稅吧
你好,如果這個(gè)發(fā)票不允許抵扣增值稅,發(fā)票沒有問題的,可以,如果這個(gè)是失控發(fā)票的話,你的成本也不可以抵扣的。
發(fā)票沒問題的,就是忘了抵扣分包,請(qǐng)問網(wǎng)上不能更正申報(bào)嗎?
那就可以抵扣所得稅,對(duì)匯算清交沒有影響的,你可以試一下,我們這邊增值稅修改不了,電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。
增值稅更正報(bào)會(huì)退稅嗎
可以的,可以退稅的。