?你好;? ? ?簡易計稅本身不能在抵扣進項稅了。 所以你們需要做轉(zhuǎn)出申報; 你轉(zhuǎn)出報了 申報表沒有? ?
一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷售公司,2018年3月,進項稅額轉(zhuǎn)出40萬,轉(zhuǎn)出的原因,2016年虛開專票117萬,抵扣進項17萬,進成本100萬;2017年虛開專票223萬,抵扣進項23萬,進成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報,現(xiàn)在更正所得稅報表,您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報表時,附表2中主營業(yè)務(wù)成本減少100萬 2、財務(wù)報表中的主營業(yè)務(wù)成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調(diào)整,是用以前年度損益調(diào)整科目嗎? 4、或者更正2016、2017所得稅年報時,通過A105000中進行納稅調(diào)增就行 我應(yīng)該怎么更正呀?
請教,2020年11月客戶給我們開的分包票,是簡易計稅項目,開專票,21年2月開出此項目銷項發(fā)票,當時做了進項稅額轉(zhuǎn)出,5月這個項目開了銷項發(fā)票出去,說是要做更正申報,這個要怎么看呀?為什么要做更正申報?說是此分包沒抵扣。
請教20年11月有分包票,21年2月簡易項目開銷項票沒抵扣,今年說抵扣不了,請問怎么處理呀?要更正21年2月增值稅申報嗎?年報要改嗎?
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項,但是沒有進項,所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進項了,可以抵扣以后的銷項的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項呢,那還不是虧了,請問老師進項稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項就會清零嗎?謝謝。
11月初勾選了一個發(fā)票,然后開了紅字信息表給銷售方,銷售方這個月開了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進項轉(zhuǎn)出。目前還未申報所屬期10月增值稅。但我這邊填申報時,將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進項轉(zhuǎn)出,為什么申報提示當期開具紅字信息表需做進項轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
轉(zhuǎn)出了呀
你好;轉(zhuǎn)出 附表2都寫了嘛? ;? 現(xiàn)在是稅務(wù)局要讓你改嗎? ?
是前面會計說要更正,不明白看要更正。附表2寫了。是不是前面21年沒抵扣分包還是別的原因要更正呀
?你好; 你去看看轉(zhuǎn)出的金額 和轉(zhuǎn)出申報表附表2 一致嗎 ;或者是 你們轉(zhuǎn)出的 金額不對導(dǎo)致你要修改? ?
沒有問題啊
你好; 沒有問題? 那就不用過去改? ;? ? ? ? ? ??
是這樣的,21年2月未抵扣,現(xiàn)在抵扣不了,要做更正申報。請問21年的怎么更正申報呀?謝謝
?你好 ;? ? 去 稅務(wù)局大廳那邊申請修改你21年的? ? 報表和年報的 ; 你抵扣不了? 說明你之前增值稅申報表和附加稅表格錯誤了? ?
21年年報還在改,現(xiàn)在是先增值稅更正怎么處理
你好? ;去把你之前申報表去大廳改 ;? ?帶著申報表和公章; 經(jīng)辦人身份證 ; 你之前沒有抵扣 ; 那你之前認證勾選沒有嘛? ?