同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.直接扣除就可以了,匯算清繳在調(diào)整
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話(huà)轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開(kāi)廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
第1:我19年的年度匯算在20年的3-6月已經(jīng)申報(bào)了,但是我發(fā)現(xiàn)19年的個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除填寫(xiě)有錯(cuò),就把19年的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除作廢掉后,在20年的9月份更正了19年的匯算,這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系,更正年度匯算有沒(méi)有時(shí)間限制,還是要跟申報(bào)的限制期內(nèi)更正? 第2:今年的1-8月已經(jīng)公司抵扣了個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,但是因?yàn)樾畔⒂绣e(cuò),我就把20年所有的子女教育,房屋租金,繼續(xù)教育之類(lèi)的作廢掉了,那公司已經(jīng)在1-8月按月抵扣的個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除怎么辦?是到21年3到6月份年度匯算的時(shí)候再重新繳納嗎,多退少補(bǔ)?
【練習(xí)】2022年1月8日,瑞德生物科技有限公司應(yīng)向楊女士支付工資13500元,楊女士在該月除由任職單位扣繳“三險(xiǎn)一金”2560元外,還通過(guò)單位繳付企業(yè)年金540元,自行支付稅優(yōu)商業(yè)健康保險(xiǎn)費(fèi)200元。楊女士專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息如下:①楊女士已于2021年9月份支付了女兒學(xué)前教育的2021年下學(xué)期(2021年9月至2022年1月)學(xué)費(fèi)7000元,大兒子正在上小學(xué),現(xiàn)已與丈夫約定由楊女士按子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除;2楊女士本人是在職博士研究生在讀;楊女士去年使用商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款(住房公積金貸款購(gòu)買(mǎi)了首套住房,現(xiàn)處于償還貸款期間,每月需支付貸款利息1300元,已與丈夫約定由楊女士進(jìn)行住房貸款利息專(zhuān)項(xiàng)附加扣除;④因楊女士所購(gòu)住房距離小孩上學(xué)的學(xué)校很遠(yuǎn),以每月租金1200元在(本市)孩子學(xué)校附近租住了一套房屋;5楊女士的父母均已滿(mǎn)60歲(每月均領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金,楊女士與姐姐和弟弟簽訂書(shū)面分?jǐn)倕f(xié)議,約定由楊女士分?jǐn)傎狆B(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除800元要求:按照累計(jì)預(yù)扣法計(jì)算楊女士當(dāng)月應(yīng)納的個(gè)人所得稅
老師,還有這個(gè)!這個(gè)就是全部了!謝謝老師!愛(ài)你!2019年蘇某在甲公司工作,每月取得工資收入30000,每月負(fù)擔(dān)三險(xiǎn)一金1200。在2019年期間于3月兼職為乙公司網(wǎng)站提供技術(shù)服務(wù),獲得報(bào)酬8000元,并于6月在丙出版社出版一部小說(shuō),獲得稿酬9000元,在10月提供專(zhuān)利技術(shù)的使用權(quán)給丁公司獲得收入5000元。其他資料如下:(1)兒子正在上小學(xué),現(xiàn)已與丈夫約定由蘇某按子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除;(2)蘇某本人是在職博士研究生在讀;(3)蘇某去年使用商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款(或住房公積金貸款)購(gòu)買(mǎi)了首套住房,現(xiàn)處于償還貸款期間,每月需支付貸款利息1300元,已與丈夫約定由蘇某進(jìn)行住房貸款利息專(zhuān)項(xiàng)附加扣除;(4)蘇某的父母均已滿(mǎn)60歲,與姐姐和弟弟簽訂書(shū)面分?jǐn)倕f(xié)議,約定由蘇某分?jǐn)傎狆B(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除800元。要求:請(qǐng)計(jì)算蘇某2019年度應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
老師,這道題您能解答一下嗎,我追問(wèn)不了,只能重新發(fā)起一個(gè)問(wèn)答,謝謝老師。2019年蘇某在甲公司工作,每月取得工資收入30000,每月負(fù)擔(dān)三險(xiǎn)一金1200。在2019年期間于3月兼職為乙公司網(wǎng)站提供技術(shù)服務(wù),獲得報(bào)酬8000元,并于6月在丙出版社出版一部小說(shuō),獲得稿酬9000元,在10月提供專(zhuān)利技術(shù)的使用權(quán)給丁公司獲得收入5000元。其他資料如下:(1)兒子正在上小學(xué),現(xiàn)已與丈夫約定由蘇某按子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除;(2)蘇某本人是在職博士研究生在讀;(3)蘇某去年使用商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款(或住房公積金貸款)購(gòu)買(mǎi)了首套住房,現(xiàn)處于償還貸款期間,每月需支付貸款利息1300元,已與丈夫約定由蘇某進(jìn)行住房貸款利息專(zhuān)項(xiàng)附加扣除;(4)蘇某的父母均已滿(mǎn)60歲,與姐姐和弟弟簽訂書(shū)面分?jǐn)倕f(xié)議,約定由蘇某分?jǐn)傎狆B(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除800元。要求:請(qǐng)計(jì)算蘇某2019年度應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷(xiāo)商,每個(gè)月會(huì)與廠(chǎng)家核銷(xiāo)幾筆費(fèi)用,核銷(xiāo)完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷(xiāo)嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話(huà)是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
那我今年已經(jīng)公司按月申報(bào)過(guò)的個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,作廢掉20年的專(zhuān)項(xiàng)附加信息,之前已經(jīng)申報(bào)過(guò)的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除就等2021年3到6月重新匯算,如果少交的就補(bǔ)交個(gè)稅是這樣嗎
這樣19年匯算的到20年下半年才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤更正申報(bào),會(huì)不會(huì)影響我的征信呢?
是的,這個(gè)不影響,沒(méi)事,可以去更改