您好,這樣的話,就是說,直接作為當期的未開票收入了
老師請教下 6月份增值稅申報有一份服務(wù)費的增值稅專票 因公司沒有內(nèi)銷不需要留底稅額 所以在六月份增值稅申報時做了進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在想把六月份申報的這個稅額轉(zhuǎn)出做更正 不做轉(zhuǎn)出來 可以不
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,請教一下,稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進項發(fā)票異常要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,抵稅當期的增值稅表報已做更正申請,現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報呢?
稅務(wù)局的讓我們自查以前年度的增值稅申報金額,有10多萬現(xiàn)在要更正22年12月的增值稅申報表。請問一下更正申報了之后,我12月份的賬務(wù)處理要不要再做一筆收入的會計憑證
老師,您好!請教一下22年10月份更正申報4月份的增值稅,有增加不開票收入(因為有進項留抵不能轉(zhuǎn)下期抵扣,稅局教我申報不開票收入),申報應(yīng)納增值稅稅額為0,怎么做賬務(wù)處理
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
是在4月份做賬務(wù)處理做憑證嗎,還是在10月份做賬務(wù)處理,錄憑證
嗯對,是4月份做的這個
老師,4月份已經(jīng)結(jié)賬了,如果不在4月份做,做到10月份憑證要怎會做
沒事,只要不跨年就可以
好的,謝謝老師
沒事的哈,祝您開心呢