借:稅金及附加(紅字) 借:銀行存款

老師好!因?yàn)橐咔榈年P(guān)系上半年我們學(xué)校年初沒(méi)有及時(shí)繳納教職工的社保費(fèi),財(cái)政直付的單位部分也沒(méi)有繳,后來(lái)稅務(wù)催的緊,領(lǐng)導(dǎo)讓我們單位個(gè)人一起交,于是三月份一下子打了十四萬(wàn)多,六月份的時(shí)候稅務(wù)又退回了10萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)退回來(lái)的10萬(wàn)多這筆錢(qián)要怎么記賬呢?這個(gè)不能算收入吧?
老師,你好,我公司是小型微利企業(yè),年初1月份繳納稅金時(shí)未享受六稅兩費(fèi)減半政策,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況后面能補(bǔ)救嗎?怎么做賬?怎么申請(qǐng)?不要求退稅,只想留抵,后面還會(huì)再繳稅的!
老師,我公司是建筑企業(yè),確定是小型微利企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)六稅兩費(fèi)減半的政策,我們?cè)?月份和2月份繳納稅金都沒(méi)享受到這個(gè)政策,特別是異地預(yù)繳的稅金,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在也不想去當(dāng)?shù)囟悇?wù)辦理退稅,我想后面抵扣,能用什么樣的方式操作滿足可以抵扣后續(xù)要繳的稅金?
老師,您好,我們是物業(yè)公司小微企業(yè),5月份的時(shí)候有幾筆退費(fèi),查了一下是退的1、2月份的六稅兩費(fèi)政策的退費(fèi),這個(gè)我入營(yíng)業(yè)外收入么,當(dāng)時(shí)繳的時(shí)候是全額繳的,根據(jù)政策現(xiàn)在退了一半回來(lái),我怎么入賬
之前交過(guò)的稅費(fèi),現(xiàn)在因?yàn)檎咴?,減半征收,他給我退了一半回來(lái),假設(shè)我之前交了500,現(xiàn)在減半就是退了我250。假設(shè)說(shuō)我之前交稅500的時(shí)候,我是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金那個(gè)科目的,現(xiàn)在我收到退回,我這筆退回,怎么處理呢?怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷(xiāo)報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開(kāi)票名稱跟我們銷(xiāo)售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開(kāi)
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買(mǎi)設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類(lèi)消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷(xiāo)售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷(xiāo)售服務(wù),需要填附表2嗎


哦哦,好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!