您好,最好分開入,方便后期處理
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月初留抵稅額2000元,7月發(fā)生下列業(yè)務:(1)購入商品 (1)購入商品一批,取得認證稅控發(fā)票,價款10000元,稅款1700元; (2)3個月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食毀損,賬面成本5220元; (3)從農(nóng)民手中收購大豆1噸,稅務機關規(guī)定的收購憑證上注明收購價款1500元; (4)從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,價款30000元,稅款900元,款已付,貨物未入庫,發(fā)票已認證; (5)購買建材一批用于修繕倉庫,價款20000元,稅款2600元; (6)零售日用商品,取得含稅收入150000元; (7)將2個月前購入的一批布料捐贈受災地區(qū),賬面成本20000元,同類不含稅銷售價格30000元. (8)外購電腦20臺,取得增值稅專用發(fā)票,每臺不含稅單價6000元,購入后5臺辦公使用,5臺捐贈希望小學,另10臺全部零售,零售價每臺8000元. 假定相關可抵扣進項稅的發(fā)票均經(jīng)過認證,要求計算: (1)當期全部可從銷項稅中抵扣的增值稅進項稅合計數(shù)(考慮轉出的進項稅額); (2)當期增值稅銷項稅額; (3)當期應納增值稅稅
藍天企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務:1為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,增值稅為2600元,支付運輸企業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票。2組織優(yōu)秀員工外出旅游,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額50000元。3對外出租自己的一項生產(chǎn)設備,租賃合同中約定租賃期限為6個月,2019年7月一次性收取全部不含稅租金收入36000元。4采取直接收款方式銷售3臺X型號自產(chǎn)機器設備,取得的價稅合計金額為52650元,該設備當月尚未發(fā)出。5將2臺X型號自產(chǎn)機器設備投資于黃河股份有限公司取得黃河股份有限公司12%的股權;另將一臺Y型號自產(chǎn)機器設備贈送給本市一家食品廠,該型號機器設備無同類市場銷售價格,生產(chǎn)成本為13000元,成本利潤率為10%6因管理不善丟失一批5月份購入的食用植物油(抵扣進項稅額),賬面成本為8000元。其他相關資料:上期留抵稅額為5000元。要求:(1)計算該企業(yè)當月應確認的增值稅銷項稅額。(2)計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅。
老師,公司一起購入7臺電腦,其中5臺是一個型號一個價格的另外兩臺是同一型號一個價格,在金蝶中錄入固定資產(chǎn)怎么做?是要一共錄進去7臺電腦么?還是這樣的話憑證是要他自動生成還是要自己手動錄入
老師你好,是這樣的,我公司因成品不夠或是沒有,會采購同行成品銷售,假設采購實際重量300,我按理論重量280入庫,差額記材料成本差異了。自己單獨做了表統(tǒng)計采購了那一部分,剩了多少。現(xiàn)在結轉成本,銷售數(shù)據(jù)太多,我不想一條條找出來這其中那一部分外購的成品分別進價是多少。我可以同型號歸類在一起,用加權平均的價格做成本嘛??還是必須要找出來分別對應的材料進價?因為同型號下,可以有成百上千個不同分類,一個一個找確實有點費力
某公司為增值稅-般納稅人7月發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務:(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅為2600元,支付運輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票。(2)組織優(yōu)秀員工外出旅游,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額50000元。(3)對外出租自己的一項生產(chǎn)設備,租賃合同中約定租賃期限為6個月,2019年7月一次性收取全部不含稅租金收入36000元。(4)采取直接收款方式銷售3臺X型號自產(chǎn)機器設備,取得的價稅合計金額為52650元,該設備當月尚未發(fā)出。(5)將2臺x型號自產(chǎn)機器設備投資于黃河股份有限公司,取得黃河股份有限公司12%的股權:另將--臺Y型號自產(chǎn)機器設備贈送給本市-一家食品廠,該型號機器設備無同類市場銷售價格,生產(chǎn)成本為13000元,成本利潤率為10%.(6>因管理不善去失一批5月份購入的食用植物油(已抵扣進項稅額),賬面成本為8000元。其他相關資料:上期留抵稅額為5000元。要求:(1)計算該企業(yè)當月應確認的增值稅額2計算當月應繳納的增值稅
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
就是要錄進去7太電腦編號序號對么,那憑證的話就需要自己手動錄入不能在固定資產(chǎn)那里點擊自動生成對吧,不然都是單獨的,要出7張了
哦哦哦,我明白怎么操作了
您好,小林非常榮幸能夠給您支持