你好同學(xué),這個預(yù)付賬款當(dāng)時怎么產(chǎn)生的?就是當(dāng)時怎么做的憑證?
請問預(yù)收賬款科目余額是貸方負(fù)數(shù),因為之前有一筆死賬,原會計把這筆支付的款記在預(yù)收賬款里面,那資產(chǎn)負(fù)債表里面有可以填負(fù)數(shù)嗎?還是可以調(diào)在哪里
老師,請問一下,比如資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款有3萬,但是明細(xì)的應(yīng)付賬款就有9萬,沒有預(yù)付賬款,和壞賬準(zhǔn)備,這個是什么原因
用友軟件,資產(chǎn)負(fù)債表年初余額跟去年的期末余額對不上,原因是因為有預(yù)付賬款借方余額,去年出的報表是把這個預(yù)付賬款金額算在了應(yīng)付賬款里面,今年同樣的出報表預(yù)付賬款金額確沒有自動算在應(yīng)付里面,我該如何修改資產(chǎn)負(fù)債表年初余額呢?
就是實(shí)收資本是250萬,資產(chǎn)負(fù)債表有一個以前的預(yù)付賬款50萬,但這個報表上不應(yīng)該有這個預(yù)付賬款,這個預(yù)付賬款有銀行回單,可以把他放在貨幣資金里嗎
老師請問付出去的錢做成預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款對資產(chǎn)負(fù)債表有影響嗎?他這家之前一直是預(yù)付,我看做預(yù)付資產(chǎn)負(fù)債表超五千萬了,就改成了應(yīng)付。我這樣改過之后資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額這里是不一樣的
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會計科目分別是?
工商局公示是工商年報嗎?工商年報在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點(diǎn),要怎么算
要資產(chǎn)負(fù)債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用,有模版可以計算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務(wù)報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
這個50萬就是以前投資的錢,當(dāng)時可能記賬的時候以為沒還上這個錢,會計就放在預(yù)付賬款里了,但有這個銀行回單,就可以把這個50萬加在貨幣資金里面了吧
你好,你的意思是借當(dāng)時做的是借預(yù)付賬款貸實(shí)收資本嗎?如果有銀行回單的話,您可以借銀行存款貸預(yù)付賬款,您做到貨幣資金里是可以的。