同學(xué)你好!預(yù)收賬款貸方負(fù)數(shù) 這個(gè)的話 相當(dāng)于預(yù)收賬款借方正數(shù) 而預(yù)收賬款 是負(fù)債類科目 余額要在貸方 這樣的話 調(diào)整為應(yīng)收賬款借方正數(shù) 就可以了
請(qǐng)問預(yù)收賬款科目余額是貸方負(fù)數(shù),因?yàn)橹坝幸还P死賬,原會(huì)計(jì)把這筆支付的款記在預(yù)收賬款里面,那資產(chǎn)負(fù)債表里面有可以填負(fù)數(shù)嗎?還是可以調(diào)在哪里
“預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)數(shù)填列。如“預(yù)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 預(yù)收是一項(xiàng)負(fù)債,為什么會(huì)在應(yīng)收賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列?這里的借方余額指什么?誰是借方?
老師:請(qǐng)問金蝶應(yīng)收賬款科目里面的余額方向只有“借”那貸方余額怎么填?是直接填負(fù)數(shù)嗎? 還有應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資都沒有“借” ,也是在“貸”方填負(fù)數(shù)嗎?
請(qǐng)問老師,在科目匯總表里應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)我可以填在正數(shù)填在預(yù)付賬款里嗎?還有應(yīng)收賬款也是這樣,我填在預(yù)收正數(shù)?
你好,屬于政府會(huì)計(jì)制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負(fù)數(shù)(-50000),請(qǐng)問在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負(fù)債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務(wù)明細(xì)表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因?yàn)槭菦]有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的
財(cái)務(wù)費(fèi)用900是利息費(fèi)用,下面的利息費(fèi)用要不要填900
老師,公司減資還是不是股東在電子監(jiān)管上面簽字就可以了?工商聯(lián)絡(luò)員還需要簽字嗎
一般納稅公司,購(gòu)買了五百塊的服裝,對(duì)方讓我們承擔(dān)稅費(fèi),發(fā)票金額是五百,但是我們要付513元,這個(gè)分錄怎么寫,多出來的13塊掛哪個(gè)科目,摘要怎么寫
老師好,想問一下,公司應(yīng)付賬款客戶,退回我們多付款。這么處理行不:借:銀行存款 20000元 借:應(yīng)付賬款 :-20000元。
老師,現(xiàn)在做2024年股東分紅分錄,是借方本年利潤(rùn)嗎 貸 銀行,我看只有本年利潤(rùn)有余額呢 再就是利潤(rùn)分配-提取盈余公積 提了10%
為什么代理會(huì)計(jì)說小規(guī)模物流公司季度所得稅稅率是3%?不是5%么,怎么算是3?
年報(bào)社保沒有買,填0填不上
我公司收到A公司一張商業(yè)承兌匯報(bào),沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系,后對(duì)公把票據(jù)上的款項(xiàng)打給對(duì)方,這屬于什么業(yè)務(wù)
更正了第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表,發(fā)現(xiàn)自己交多稅了,下面怎么操作?會(huì)自動(dòng)退稅嗎
公司長(zhǎng)期投資的公司,投資50萬,現(xiàn)在0元轉(zhuǎn)讓給別人,這樣怎么處理?