同學(xué)你好,是不是應(yīng)付賬款有借方余額3萬,所以體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中就是在預(yù)付賬款3萬
請(qǐng)問下老師!資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付款項(xiàng),其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收款項(xiàng),其他應(yīng)付款和科目余額表里不一致。無壞賬準(zhǔn)備,是哪里錯(cuò)了
老師,我問下,有一筆款,資產(chǎn)負(fù)債表上在預(yù)付賬款項(xiàng),但是明細(xì)賬上又是在應(yīng)付賬款里,這樣正常嗎?
T3資產(chǎn)負(fù)債表上 預(yù)付賬款 有數(shù),但是明細(xì)賬里找不到預(yù)付款下面的明細(xì) 這是為什么呢?
老師,請(qǐng)問一下,比如資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款有3萬,但是明細(xì)的應(yīng)付賬款就有9萬,沒有預(yù)付賬款,和壞賬準(zhǔn)備,這個(gè)是什么原因
就是實(shí)收資本是250萬,資產(chǎn)負(fù)債表有一個(gè)以前的預(yù)付賬款50萬,但這個(gè)報(bào)表上不應(yīng)該有這個(gè)預(yù)付賬款,這個(gè)預(yù)付賬款有銀行回單,可以把他放在貨幣資金里嗎
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費(fèi)用,刪除了一個(gè)9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
暫估入庫(kù)時(shí),暫估數(shù)量是1000,單價(jià)是5元,實(shí)際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價(jià)是5.5元。,收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
不是的,應(yīng)付賬款借方有10萬貸方有9萬,但是資產(chǎn)負(fù)債表上才有3萬,我不知道是什么原因
是用的財(cái)務(wù)軟件直接形成的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?看是不是公式設(shè)置錯(cuò)誤了。
明早我發(fā)給您看看公式
好的,那明天看到公式再為你解答
老師,我發(fā)給你了,預(yù)付賬款公式
預(yù)付賬款〈1123〉.JY+〈2202〉.JY
要看一下你們科目1123 2202分別代表的是什么科目哦?
1123是預(yù)付賬款,只有結(jié)轉(zhuǎn)來的借方,2202是應(yīng)付賬款,借方貸方都有發(fā)生額
看這個(gè)公式是沒錯(cuò)的,就是預(yù)付賬款的借方加應(yīng)付帳款的借方的。但是跟明細(xì)的金額又對(duì)不上的話那就得找你們買軟件的那個(gè)人,看他們系統(tǒng)的設(shè)置上是否有問題,一般他們都會(huì)給解決的
好的,謝謝老師
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