個人給你們開發(fā)票,發(fā)票上面有備注支付企業(yè)代扣代繳的,你需要的申報個稅 增值稅,他開發(fā)票的稅務(wù)局就要求繳納了這個不用考慮的,他也開不了專票 借管理費用勞務(wù)費 貸銀行存款 應(yīng)交稅費個稅

假如不考慮增值稅,這個會計分錄怎么做呢?
個人開具勞務(wù)費發(fā)票給兼職公司,公司按勞務(wù)費支付并代扣代繳勞務(wù)個稅 會計分錄應(yīng)該怎么錄
老師,支付給公司外面的工人的勞務(wù)費的會計分錄怎樣做,個稅怎么算呢
老師:勞務(wù)費個人所得稅費公司支付,怎么做會計分錄
公司支付個人勞務(wù)報酬費(咨詢費)5萬元,公司代扣代繳個人所得稅8萬左右,會計分錄怎么做
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標費借:管理費用-投標費,貸銀行存款 收到投標費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務(wù)費怎么能稅前扣除
老師財務(wù)軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計服務(wù)6%呢,銷售部分6呢
老師:增值稅是由他個人承擔(dān)還是公司?個稅包含在他與企業(yè)約定的報酬里,企業(yè)代扣代繳?
個人 是的 稅款都是他個人承擔(dān)
增值稅怎么體現(xiàn)他個人承擔(dān),發(fā)票其實是開給企業(yè)的?
增值稅都是銷售方繳納的, 像你開了發(fā)票,誰申報增值稅 ?他開發(fā)票的時候就是交了增值稅才能開出發(fā)票來完稅證明是他個人
郭老師:有個問題,想了解下您這邊口徑。個人股東存在實繳認繳出資時,如果他轉(zhuǎn)讓部分股權(quán),股權(quán)原值的計算方式。比如公司注冊資本 500萬,他認繳出資400萬,持股90%。他實繳出資200萬,如果他對外轉(zhuǎn)讓60%股份,成本如何計算?
兩種做法,一種是按照注冊資本,還有一種那種實繳出資,如果他全部投資了的話,那就是 500×60% 如果沒有全部出自只出自了一部分400-500× 30%
老師,第二種可以具體講一下嗎?不是特別理解。
我重新開個提問,和您溝通這個問題。
第二種就是他持有90%,轉(zhuǎn)讓60%不是嗎?剩下30% 他如果按照500×60%轉(zhuǎn)賬的話,那他剩余的那30%沒有出全他以后還得出去,如果我想剩余的30%出資全部 剩下的轉(zhuǎn)讓,那就是按照我上面的做法多少
不用那么麻煩,不用重新,希望在這里問就行