你好,(一)納稅人年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過12萬元的; (二)納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過400元的; (三)納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致或者不申請(qǐng)年度匯算退稅的。
老師,請(qǐng)問個(gè)稅匯算清繳集中申報(bào)可以幫員工補(bǔ)稅嗎?還是只能辦理退稅?辦理集中匯算清繳需要員工提供哪些資料才能辦理呢
老師,您好,請(qǐng)教下一般情況下匯算清繳哪些項(xiàng)目需要調(diào)整,謝謝!
老師,請(qǐng)問哪些情況下不需要辦理個(gè)稅匯算清繳
請(qǐng)問老師哪些情況所得稅匯算清繳不允許稅前扣除?謝謝
個(gè)人不匯算清繳有什么風(fēng)險(xiǎn),哪些情況不需要匯算清繳
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
計(jì)提費(fèi)用時(shí):借:在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個(gè)月開了票,是不是一定要做賬,因?yàn)檫@張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級(jí)考場會(huì)提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費(fèi)用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報(bào)表,導(dǎo)致三個(gè)附加稅要調(diào)減,當(dāng)時(shí)計(jì)提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時(shí)計(jì)提附加稅的分錄反沖就可以了
給公司開的酒的普票可以作為職工福利嗎