。您好,按照發(fā)票的金額,紅沖再入賬。
紅字分錄有差異。比如我暫估是10元,實(shí)際到的發(fā)票9.5元。這個(gè)差的怎么處理,還是跨年暫估
請問老師,沖跨年的暫估材料怎么做分錄,與實(shí)際有差額怎么處理
老師,去年暫估了110萬,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付-暫估。然后今年發(fā)票實(shí)際是來了100萬,請問差額怎么處理
老師 請問沖銷暫估材料怎么做分錄?
老師,請問跨年暫估服務(wù)成本10萬,實(shí)際到票8萬,這個(gè)差額怎么做分錄
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價(jià)值變動(dòng)的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳以后還能對24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎(jiǎng)學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報(bào)的時(shí)候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個(gè)月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會(huì)不會(huì)比較高?還有什么價(jià)格的定低值易耗品,什么價(jià)格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時(shí)怎么來界定這兩種。 第二個(gè)問題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個(gè)題是不是有問題?答案和這個(gè)牛頭不對馬嘴呀?計(jì)提工資還有個(gè)稅還有其他應(yīng)收款個(gè)人社保公積金……
上年暫估的多了,本年開進(jìn)來的發(fā)票少,差額計(jì)入那個(gè)科目
差額不用管,匯算清繳納稅調(diào)整就行。
那應(yīng)付賬款一直掛個(gè)貸方余額
您好,把這個(gè)錢付了就可以了。
實(shí)際沒有這么多,不用付款
就是說賬已經(jīng)清了,就是暫估多了
那就把多的紅沖就可以了。
多余的紅沖計(jì)入哪個(gè)科目
原來的科目不變,金額負(fù)數(shù)。
跨年了,這個(gè)材料已經(jīng)用完了,沖紅的話,材料為負(fù)數(shù)了
您好,材料都已經(jīng)用了,那咋能說暫估的不對呢?
暫估入庫多了,出庫也出多了
那就直接沖成本,用以前年度損益調(diào)整,