。您好,按照發(fā)票的金額,紅沖再入賬。

紅字分錄有差異。比如我暫估是10元,實(shí)際到的發(fā)票9.5元。這個(gè)差的怎么處理,還是跨年暫估
請(qǐng)問老師,沖跨年的暫估材料怎么做分錄,與實(shí)際有差額怎么處理
老師,去年暫估了110萬,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付-暫估。然后今年發(fā)票實(shí)際是來了100萬,請(qǐng)問差額怎么處理
老師 請(qǐng)問沖銷暫估材料怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問跨年暫估服務(wù)成本10萬,實(shí)際到票8萬,這個(gè)差額怎么做分錄
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說錯(cuò)了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀


上年暫估的多了,本年開進(jìn)來的發(fā)票少,差額計(jì)入那個(gè)科目
差額不用管,匯算清繳納稅調(diào)整就行。
那應(yīng)付賬款一直掛個(gè)貸方余額
您好,把這個(gè)錢付了就可以了。
實(shí)際沒有這么多,不用付款
就是說賬已經(jīng)清了,就是暫估多了
那就把多的紅沖就可以了。
多余的紅沖計(jì)入哪個(gè)科目
原來的科目不變,金額負(fù)數(shù)。
跨年了,這個(gè)材料已經(jīng)用完了,沖紅的話,材料為負(fù)數(shù)了
您好,材料都已經(jīng)用了,那咋能說暫估的不對(duì)呢?
暫估入庫多了,出庫也出多了
那就直接沖成本,用以前年度損益調(diào)整,