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紅字分錄有差異。比如我暫估是10元,實(shí)際到的發(fā)票9.5元。這個(gè)差的怎么處理,還是跨年暫估

2022-05-09 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-09 11:07

您好 把暫估的分錄紅沖 然后按照正確的發(fā)票入賬

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快賬用戶2804 追問 2022-05-09 11:10

比如借材料費(fèi)9.5 貸應(yīng)付9.5 沖以前暫估,借應(yīng)付10 貸材料費(fèi)10 中間差0.5這個(gè)怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-05-09 11:12

您原材料沒有領(lǐng)用嗎

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快賬用戶2804 追問 2022-05-09 11:20

領(lǐng)用了的,但是回來發(fā)票有點(diǎn)小數(shù)點(diǎn)的誤差,

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快賬用戶2804 追問 2022-05-09 11:26

也結(jié)轉(zhuǎn)成本的,是跨年的

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齊紅老師 解答 2022-05-09 11:44

那差額可以直接沖減當(dāng)期的材料費(fèi)用

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您好 把暫估的分錄紅沖 然后按照正確的發(fā)票入賬
2022-05-09
你好,做暫估沖回,按照按照發(fā)票入賬
2020-12-21
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2025-05-13
同學(xué)你好 什么時(shí)候收到的發(fā)票
2021-06-02
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要做的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022-03-09
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