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老師 請(qǐng)問沖銷暫估材料怎么做分錄?

2023-06-15 13:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-15 13:40

您好,之前暫估的反方向的了

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快賬用戶7555 追問 2023-06-15 13:41

就是先做一筆紅字 再做一筆正確的?

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齊紅老師 解答 2023-06-15 13:42

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

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您好,之前暫估的反方向的了
2023-06-15
。您好,按照發(fā)票的金額,紅沖再入賬。
2022-06-07
你好, 暫估入賬:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖暫估:借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2020-12-09
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-06-08
你好 暫估了原材料 結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎
2024-01-08
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