同學(xué),你好,可以按你說的這樣做的

老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我在報(bào)9月份的增值稅時(shí)(一般納稅人)有機(jī)票沒有計(jì)算填列在進(jìn)項(xiàng)那,也沒有計(jì)算抵扣,機(jī)票在9月也入了賬,做了管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),可不可以在11月份的時(shí)候,做一筆紅沖的分錄,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) -20000 貸:庫存現(xiàn)金 -2000,然后11月報(bào)增值稅的時(shí)候再正常計(jì)算抵扣,做賬的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 18348.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 1651.38 貸:庫存現(xiàn)金 20000
老師,問一下差旅費(fèi)2月未抵扣多機(jī)票進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄直接做了管理費(fèi)用了,現(xiàn)在可以調(diào)賬做到本月抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,請(qǐng)問20年的沒有抵扣的計(jì)算國內(nèi)旅客通行及橋閘通行費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣嗎,當(dāng)時(shí)是直接都做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在可以在22年沖減管理費(fèi)用,確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),然后抵扣嗎
金稅盤的費(fèi)用以及維護(hù)費(fèi)用,假設(shè)3月份做賬時(shí)我不知道能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)。我直接做的管理費(fèi)用,現(xiàn)在4月份了,我想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行抵扣,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?請(qǐng)幫我寫出去3.4月份的出來?。?!
這個(gè)月有員工出差的車票可以計(jì)算抵扣,但是進(jìn)項(xiàng)勾多了,如果車票再用來計(jì)算抵扣的話,就出現(xiàn)留抵了,所以想問問看車票可以下月入賬計(jì)算抵扣嗎?還有就是如果本月入賬,計(jì)算抵扣的稅額可以記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是只能直接記到進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,這個(gè)是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說次月申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)怎么申報(bào)
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要


??????謝謝老師??????
不客氣,很高興幫你解答