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我是簡易計稅,但是有一張水費發(fā)票開的是增值稅發(fā)票,認證的時候已經(jīng)選擇只認證不抵扣了,為什么登錄電子稅務(wù)局的時候填寫表二的時候還提示我呢?我是在上個月認證的,這個月沒開發(fā)票,上個月是在財務(wù)軟件上報的稅

2022-06-06 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-06 10:47

你好,提示你什么?提示你要在增值稅表二廠做進項,稅額轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-06 10:47

提示您要在申報表表二上面做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

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快賬用戶7627 追問 2022-06-06 10:52

就是5月的時候我抵扣的時候做了只認證不抵扣,然后在表二的第三項那填寫的按照稅法規(guī)定不允許抵扣,但是這個月表二的第三項還是有,我該怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-06-06 10:56

你好同學(xué),你手工把那個數(shù)據(jù)刪掉試一下。

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快賬用戶7627 追問 2022-06-06 10:59

就是上個月我已經(jīng)進行不抵扣認證了,然后表二的第三項填的是不允許抵扣,這個月還提示的話,我就直接手動刪除數(shù)據(jù)就行是吧?

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快賬用戶7627 追問 2022-06-06 11:00

我剛剛看了一下,那個是系統(tǒng)帶出來的,手動刪除不了

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快賬用戶7627 追問 2022-06-06 11:04

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快賬用戶7627 追問 2022-06-06 11:04

發(fā)過去了,你看一下

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齊紅老師 解答 2022-06-06 11:04

你好,我再給你重復(fù)一下這個過程,如果說你選擇了不抵扣認證的話,正常,你選擇了以后您就不需要再去抵扣認證了,你上個月這個業(yè)務(wù)就應(yīng)該已經(jīng)結(jié)束了,所以說不會影響到您現(xiàn)在六月初來申報五月份的表格了,你五月份的時候申報的是四月份的表格,首先你要確定你這個問題到底是五月份選擇的不抵扣認證,還是說在四月份的所屬期選擇的,也就是說,您是在五月初選擇的還是在六月初去選擇的不抵扣認證。

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快賬用戶7627 追問 2022-06-06 11:35

我是在五月初申報四月份的表格的時候選擇的不抵扣認證,然后6月初申報5月的數(shù)據(jù)的時候這個又出來了,所以不知道該怎么填寫

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齊紅老師 解答 2022-06-06 11:44

你好,你這個應(yīng)該是系統(tǒng)帶出來的數(shù)兒,你最好聯(lián)系一下稅務(wù)局的大廳,看看能讓后臺給你刪除掉嗎?

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你好,提示你什么?提示你要在增值稅表二廠做進項,稅額轉(zhuǎn)出嗎?
2022-06-06
我想著把這個幾分發(fā)票讓供應(yīng)商沖紅,然后在開具正常發(fā)票,這樣可行嗎只能這樣,你聯(lián)系對方開紅字發(fā)票重新開吧
2019-08-14
同學(xué)你好 這個可以的
2023-06-29
你好 沒有認證的是銷售方開信息表? ?看發(fā)票信息是否正確?
2021-08-02
您好 張6月份的發(fā)票現(xiàn)在還沒認證 增值稅還么有申報的話 可以現(xiàn)在勾選認證 抵扣九月份的銷項稅額
2019-10-09
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