你好,提示你什么?提示你要在增值稅表二廠做進項,稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,這個月我想做留底稅額,我在進項認證的時候還是按之前全部認證就好了吧,然后再報增值稅的時候,表二進項還是按認證的發(fā)票數(shù)額填寫吧,填寫主表的時候 我需要怎么做呢?
老師,我們開紅字發(fā)票信息表的時候選擇的是未認證,但我們在找這個發(fā)票準備認證的時候,為什么在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺找不到這張發(fā)票的信息了
我是簡易計稅,但是有一張水費發(fā)票開的是增值稅發(fā)票,認證的時候已經(jīng)選擇只認證不抵扣了,為什么登錄電子稅務(wù)局的時候填寫表二的時候還提示我呢?我是在上個月認證的,這個月沒開發(fā)票,上個月是在財務(wù)軟件上報的稅
老師,請問,我在上個月報增值稅的時候,賬面做了兩筆進項稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費,發(fā)票開的是專票),申報增值稅的時候也填了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個月在勾選認證發(fā)票的時候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問,我可以在這次勾選認證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎?
老師 你好 收到的發(fā)票每個月申報增值稅的時候再電子稅務(wù)平臺認證了發(fā)票 是不是還另外需要在電子稅務(wù)平臺上去選擇入賬時間
老師固定資,4輛運輸車現(xiàn)在報廢了,賬面上凈值是78153.85元,報廢買了98424元,一般納稅人簡易計稅,票在下個月開,那這個怎么做賬務(wù)處理
老師,我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)看到前兩年向稅務(wù)局報的財報數(shù)據(jù)都和賬上的不一致,這咋弄
老師,發(fā)貨出庫沙200噸,送到購買方按190噸,說是去掉水份,這差額10噸按營業(yè)外支出轉(zhuǎn)庫存嗎?
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費怎么寫分錄
親愛的老師,這道題您看一下,再計算每股收益時候,那個股數(shù)加權(quán)平均,計算時間權(quán)重時候要注意什么,假如9月1日增發(fā)和9月30日增發(fā)有啥貼區(qū)別呢
老師,可以查稅收編碼的網(wǎng)址麻煩發(fā)我一下
老師,裝修費攤銷是這樣錄嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我需要返你多少錢?請寫出金額
老師,我單位酒店,客人多開票匯的錢我扣除的稅點做其他收入還是沖銷費用合適,?如收入要交增值稅嗎
請問,廠里修剪草坪用的割草機 加的柴油 200塊錢怎么入賬
提示您要在申報表表二上面做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
就是5月的時候我抵扣的時候做了只認證不抵扣,然后在表二的第三項那填寫的按照稅法規(guī)定不允許抵扣,但是這個月表二的第三項還是有,我該怎么處理
你好同學(xué),你手工把那個數(shù)據(jù)刪掉試一下。
就是上個月我已經(jīng)進行不抵扣認證了,然后表二的第三項填的是不允許抵扣,這個月還提示的話,我就直接手動刪除數(shù)據(jù)就行是吧?
我剛剛看了一下,那個是系統(tǒng)帶出來的,手動刪除不了
圖片發(fā)送不了
發(fā)過去了,你看一下
你好,我再給你重復(fù)一下這個過程,如果說你選擇了不抵扣認證的話,正常,你選擇了以后您就不需要再去抵扣認證了,你上個月這個業(yè)務(wù)就應(yīng)該已經(jīng)結(jié)束了,所以說不會影響到您現(xiàn)在六月初來申報五月份的表格了,你五月份的時候申報的是四月份的表格,首先你要確定你這個問題到底是五月份選擇的不抵扣認證,還是說在四月份的所屬期選擇的,也就是說,您是在五月初選擇的還是在六月初去選擇的不抵扣認證。
我是在五月初申報四月份的表格的時候選擇的不抵扣認證,然后6月初申報5月的數(shù)據(jù)的時候這個又出來了,所以不知道該怎么填寫
你好,你這個應(yīng)該是系統(tǒng)帶出來的數(shù)兒,你最好聯(lián)系一下稅務(wù)局的大廳,看看能讓后臺給你刪除掉嗎?