顯示圖二

專管員打電話來叫我申報經(jīng)營所得。我提交申報,顯示圖一,我把法人的“允許扣除的個人費(fèi)用及其他扣除”從6萬改成0顯示。我該怎么辦?
8月申報7月所得的6月份工資 然后7月入職了一個新員工 我新增了 申報的時候才想起來申報的76月份工資 然后我把新增人員改成非正常戶 下個月改成正常戶 現(xiàn)在扣除項目顯示中途離職人員不享受累計扣除費(fèi)用 現(xiàn)在只有5000的累計扣除費(fèi)用 那么往后發(fā)的工資都要預(yù)繳個稅?這個可以怎么修改嗎?
有限合伙企業(yè)申報經(jīng)營所得的個稅,系統(tǒng)上顯示讓我去代扣代繳人員信息采集頁面采集兩個股東的信息,但是股東一個是自然人還有一個是企業(yè),企業(yè)進(jìn)行采集只能把稅號填在身份證號碼那一欄,但是這么填系統(tǒng)又無法給我通過,我給稅務(wù)局打電話,那個人讓我不用管,不用采集企業(yè)股東的信息,所以我到底應(yīng)該怎么辦呢
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報信息,因為員工要辦一個業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說沒辦法?,F(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個員工申報信息了。
老師,申報經(jīng)營所得 A 表,有工資和注冊的工商個體戶,這屬于存在綜合所得收入嗎?選擇是否均在綜合所得申報中扣除填寫否,那允許扣除的個人費(fèi)用及其他扣除怎么顯示為 0,正常情況不是應(yīng)該是每年 6 萬嗎?
26年初級會計考試報名時間是什么時候
請問跨省辦理外經(jīng)證核銷報驗,需要以特定主體登錄對方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項發(fā)票是購進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進(jìn)項稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報勞務(wù)報酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
更正年度匯算清繳申報呀,把6萬改為0
沒法更正,我第一步提交申報就不讓過啊。6萬改了0顯示該年度已申報。看不懂
你看 不能啟動更正
那就只有去大廳更正了哈
我都申報失敗 也沒啥更正啊
那就是系統(tǒng)的問題了。聯(lián)系12366問問?