借庫存商品2萬貸待處理財產(chǎn)損溢 借待處理財產(chǎn)損益借管理費用負數(shù)

2019年7月份開的發(fā)票金額十多萬,做在應(yīng)收賬款里,后來因為發(fā)票錯誤在2019年12月重開了發(fā)票,12月也收了款。原會計把收入做在庫存現(xiàn)金里。原發(fā)票在2020年1月沖紅。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款在貸方十多萬。我該怎么做分錄把它做平呢
老師您好!庫存商品做賬面年結(jié)的時候有376755;11月3號實際盤點363747;差額13008元;這部分怎么調(diào)整做分錄;其中一個供應(yīng)商賬面應(yīng)付款年結(jié)存2611,1月3號實際對賬只有411, 差2200 這部分怎么做分錄;已經(jīng)核對是之前的年度累積的錯誤
老師,原材料賬面庫存與實際庫存量存在0.06404噸的誤差,造成這個的原因呢有可能是因為小數(shù)位數(shù)保留不一致的原因?qū)е碌?,這個我要怎么調(diào)賬呢?我是計入營業(yè)外支出嗎?是做內(nèi)賬的
21年的庫存實際是7萬多,做賬因為數(shù)據(jù)搞錯的原因,導(dǎo)致庫存錯誤,只有5萬多,22年要怎么做分錄,這個差額
21年的實際庫存是7萬,數(shù)據(jù)處理的時候自己失誤導(dǎo)致核算少了2萬的金額,這個差額在22年做賬的時候怎么做分錄啊
員工發(fā)生工傷事故住院治療的費用,計入福利費,所得稅可以全額扣除嗎?
查專精特新審核進度,在哪個網(wǎng)址可以查到
老師,市內(nèi)交通費申報企業(yè)所得稅的時候稅前抵扣有比例要求嗎?
小菲老師好,我就搞不明白,本年利潤參與了每個月參與未分配利潤增減,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了我搞不明白了
上海的穩(wěn)崗補貼現(xiàn)在還能申請嗎
請問有留底2000,但是在注銷稅務(wù)的時候,稅務(wù)局說不好退稅,讓直接沖了。該怎么做賬
管理費用折舊9月份計提折舊時誤做到了銷售費用下面,需要調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?
年度繳費工資申報截止日期是什么時候
項目上的房租押金5000元轉(zhuǎn)成了房租,去開票稅金有點高不合算,怎么處理比較合適
老師,員工生育期間照常發(fā)基本工資,收到生育津貼時和發(fā)放怎么做賬呀? 現(xiàn)在我是1.計提1月工資時借管理費用1萬,貸應(yīng)付職工薪酬1萬。 2.收到生育津貼時借銀行存款4000貸其他應(yīng)付款員工4000 3.發(fā)放1月工資及津貼時.借應(yīng)付職工薪酬7000其他應(yīng)付款員工4000管理費用工資-1000貸銀行存款3000銀行存款7000 請問是否正確?
庫存應(yīng)該不涉及到管理費用吧
盤盈的賬務(wù)處理 1. 批準前 盤盈存貸 借:原材料(或庫存商品) 貸:待處理財產(chǎn)損溢 盤盈固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:累計折舊 待處理財產(chǎn)損溢 2. 批準后 盤盈存貨的處理 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:管理費用
但這個不屬于盤盈吧,原本就是有7萬的金額,因為失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤,少了2萬
你好 借庫存商品貸應(yīng)付賬款,這個少做了嗎? 如果是的話,借庫存商品2萬,貸應(yīng)付賬款2萬