同學(xué),你好
借:費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)

老師,你好。請(qǐng)問(wèn)下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報(bào)有了留底稅額,然而在2022.3月申報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵減了,但是現(xiàn)在電子稅務(wù)局還是顯示可以退稅,請(qǐng)問(wèn)下這是什么情況呢
原本要交29.4印花稅,因登陸電子稅務(wù)局點(diǎn)了留抵退稅的留底,直接抵減了,沒(méi)有要交稅,但是申報(bào)的印花稅表還是29.4,這個(gè)29.4上月計(jì)提過(guò),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
我們公司前幾年一直都有增值稅留底,這個(gè)月才消化完,之前有留底退稅的時(shí)候一直都沒(méi)有在賬上有賬務(wù)處理。這個(gè)月剛好消化完留抵退稅,還要交一部分的增值稅,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)有留底2000,但是在注銷(xiāo)稅務(wù)的時(shí)候,稅務(wù)局說(shuō)不好退稅,讓直接沖了。該怎么做賬
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫(xiě),什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車(chē)間和輔助生產(chǎn)車(chē)間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購(gòu)的普通發(fā)票,那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒(méi)收票方和開(kāi)票方單位名稱(chēng),只有雙方的納稅識(shí)別號(hào),這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個(gè)體工商戶(hù)能通過(guò)電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個(gè)事業(yè)單位撤銷(xiāo)合并,賬戶(hù)還有資金,現(xiàn)在撤銷(xiāo)單位要把賬戶(hù)資金調(diào)至上級(jí)主管部門(mén),不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
個(gè)體戶(hù)開(kāi)通社??梢宰约豪U納社保嗎
老師,報(bào)關(guān)單上的保費(fèi)有金額,實(shí)際沒(méi)支付,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理比較合適
老師,剛注冊(cè)的公司,股東用專(zhuān)利做為注冊(cè)資本可以嗎?還有個(gè)人需要繳納多少稅?
老師,她又要開(kāi)材料,又開(kāi)人工,開(kāi)兩行,這能開(kāi)一小郭上邊嗎?其實(shí)這應(yīng)該開(kāi)建筑服務(wù),但是他就要人工是人工,材料是材料。


什么費(fèi)用呢?原始憑證付啥呢
同學(xué),你好
你之前的進(jìn)項(xiàng),是哪個(gè)發(fā)票,就當(dāng)作普通發(fā)票,調(diào)整到費(fèi)用里面
不是固定的哪張發(fā)票了,是所有進(jìn)項(xiàng)抵扣完了剩的。
同學(xué),你好
選最后一張發(fā)票
金額對(duì)不起來(lái)
同學(xué),你好
不需要對(duì)起來(lái)的。你這個(gè)是注銷(xiāo),調(diào)回來(lái)